第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分:中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)单位运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用情况说明
(五)预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2024年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全区统一战线各方面关系,组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(2)深入调查研究及时向区委、市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。
(3)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(5)贯彻落实党的民族工作方针,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导区民族宗教事务局依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。
(6)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(7)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(8)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人土的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(9)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。
(10)统一管理对台工作,贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。组织、指导、管理、协调区属各部门的对台工作。负责检查我区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和区委有关对台工作批示的情况。协调有关部门研究、草拟全区有关涉台事务性政策和实施办法,依法管理涉台事务。做好台胞、台属有关工作。
(11)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策和区侨务工作决策部署,调查研究全区侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益,负责华侨回国定居的相关工作。
(12)协助管理下级党委统战委员工作,负责统战部门负责人的培训工作。受区委委托,领导区工商联党组,联系指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(13)完成区委和上级统战部交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部为行政机关单位,内设4个职能股,分别为办公室,非公有制经济股,民族宗教事务股,侨台事务股。另有3个单位在区委统战部挂牌,分别为区侨务办公室、区台湾工作办公室、区民族宗教事务局。
以上单位行政编制12个,工勤编制3个,编制合计15个。
行政在职人员9人,工勤在职人员3人,公益岗位1人,退休人员16人。
三、年度主要工作任务
2024年统一战线工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,以争创全国民族团结进步示范区为新目标,坚持党委集中统一领导,坚持大团结大联合,坚持守正创新,不断丰富统战工作措施,扎实做好各领域统战工作,为打造柳州产城融合示范新城区凝聚人心、汇聚力量。
(一)完善机制,建强两支队伍
一是完善统战工作机制,建强统战工作队伍。发挥好统一战线领导小组各成员单位的作用,进一步落实统战工作各项制度机制,形成思想认识一致、工作步调一致、发力方向一致的大统战工作格局,最大限度形成统战工作合力。出台《柳江区贯彻落实中央统战工作会议重点任务分工方案》等重要文件,推动全区统战工作各项任务落地见效。二是建强党外代表人士队伍。一方面要完善党外干部管理制度,制定出台《柳江区党外干部管理暂行办法》,重点加强对党外干部的教育培养、管理和使用工作,充分发挥党外干部的优势和作用;另一方面要加强党外代表人士的发现储备工作,完善党内领导干部联系党外代表人士制度,做好党外代表人士的管理,建立与各民主党派的有效沟通,通过举办党外代表人士培训班、开展“同心论坛”“同心沙龙”“同心讲堂”等活动,加强党外代表人士思想政治引领工作,引导和团结广大统战对象拥护党的领导、自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。
(二)打造阵地,提升创建水平
一是以民族团结进步创建“十进”活动为抓手,加强指导各镇各单位挖掘创建工作亮点,打造更多创建工作品牌。二是深入实施国家民委“三项计划”,打造更多铸牢中华民族共同体意识教育实践基地,建设各族青少年交流成长实践基地,将铸牢中华民族共同体意识从青少年抓起。
(三)搭建桥梁,密切各界联系
一是摸清底数。深入开展统战对象基本情况摸底调查工作,进一步完善统战对象数据库,开展统战对象各群体的分析研究,分类施策,做好各类群体的联系和团结工作。二是搭建桥梁。加快成立党外知识分子联谊会等各类联谊组织,建好“侨胞之家”、“新侨创新创业基地”等阵地,进一步发挥联谊组织和各种阵地的平台、纽带作用。三是密切联系。密切与各类统战对象的联系,积极开展党外代表人士走访、联谊活动,特别是加强与各民主党派人士、无党派人士、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士中的代表人士的密切联系,及时了解他们的诉求和思想动态。
(四)强化服务,推进政企沟通
一是进一步完善部门与非公有制企业之间情况沟通畅达、问题收集及时、问题解决到位的工作协同机制,不断增强“人人都是投资环境”的服务意识,不断提升“企业提优年”工作成效。二是进一步发挥柳江区企业服务平台作用。抓好平台建设和运营工作,要求各部门定期向区非公办报送企业问题协调解决进展情况,确保企业提出的问题有回应、有落实,着力打响平台知名度。三是进一步推进清廉民企建设,持续开展“清廉民企建设示范企业”培育选树工作,引导企业通过正常渠道反映情况、解决问题,依法维护自身合法权益。四是进一步深化“万企兴万村”行动。统筹整合各领域人才资源,以乡镇为单位,通过“组团式”服务助推乡村产业振兴。
(五)健全网络,扩大统战影响
一是健全统战信息工作网络。从各统战工作领导小组成员单位遴选骨干人员组建统战信息员队伍,加强信息员队伍的培训和指导,落实各单位统战信息工作任务,组织和指导各单位报送统战信息,确保统战信息及时、准确报送,在提升信息数量的基础上,稳步提升信息质量,使统战信息真正成为领导掌握统战工作动态的“重要渠道”、总结统战工作经验的“重要助力”、探索统战工作新路径的“重要参考”。二是健全统战宣传工作网络。要充分发挥线上与线下互补、区内和区外媒体结合的作用,健全统战宣传工作网,积极宣传我区统战工作好的做法和成效,不断扩大统战工作影响力,不断增进统一战线成员的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,不断夯实共同团结奋斗的思想政治基础。三是拓宽网络统战新路径。要密切关注网络统战舆情,建立舆情处置机制,加强舆论引导。积极把握互联网守擂规律,提升运用新媒体开展网络统战工作的能力和水平。将联谊交友从线下向线上延伸,重点关注网上有一定影响力的柳江网红人士和网络统战舆情,加强与他们的联系,依托“我们的同心圆”平台,开展“同心论坛”“同心沙龙”“同心讲堂”等活动,切实通过网络形式影响人、团结人、凝聚人。
第二部分:中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入386.38万元,总支出386.38万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。总支出较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算386.38万元,同比增加24.46万元,同比增长6.76%。其中:
1、一般公共预算拨款316.18万元,同比增加17.26万元,同比增长5.77%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。
2、政府性基金拨款70.20万元,同比增加7.20万元,同比增长11.43%,主要原因是部分项目经费由原来的一般公共预算变为从政府基金拨款安排。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出386.38万元,总支出较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。主要包括:行政运行191.83万元;一般行政管理事务22.24万元;行政单位离退休22.76万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出28.99万元;机关事业单位职业年金缴费支出14.49万元;行政单位医疗14.13万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出70.20万元;住房公积金21.74万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入386.38万元,总支出386.38万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共386.38万元,较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。具体情况为:
(1)一般公共服务类科目支出预算214.07万元,占支出总预算55.40%,同比减少7.57万元,同比减少3.42%,主要原因是人员减少,节省开支;
(2)社会保障和就业类科目支出预算66.24万元, 占支出总预算17.14%,同比增长15.85万元,同比增长31.45%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;
(3)卫生健康类科目支出预算14.13万元, 占支出总预算3.66%,同比增3.54万元,同比增长33.43%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数;
(4)住房保障类科目支出预算21.74万元, 占支出总预算5.63%,同比增5.44万元,同比增长33.37%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数;
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共293.94万元,较上年减少5.03 %,主要原因是在职人数减少。具体情况为:
(一)工资福利支出共227.76万元,同比上年增加28.65万元,同比增长14.40%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。
工资福利支出-基本工资61.68万元,同比减少2.22万元,同比减少3.48%,主要原因是在职人数减少;
工资福利支出 -津贴补贴46.08万元,同比减少2.37万元,同比减少4.89%,主要原因是在职人数减少;
工资福利支出 -奖金40.19万元,同比增13.19万元,同比增长48.85%,主要原因是奖金标准调整,与相应职级或行政级别对应;
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费28.99万元,同比增7.26万元,同比增长33.41%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;
工资福利支出 -职业年金缴费14.49万元,同比增3.63万元,同比增长33.43%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费14.13万元,同比增3.54万元,同比增长33.43%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数;
工资福利支出 -其他社会保障缴费0.36万元,同比增0.27万元,同比增长33.33%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;
工资福利支出 -住房公积金21.74万元,同比增5.44万元,同比增长33.37%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数;
(二)商品和服务支出共41.29万元,同比上年减少33.93万元,同比减少45.11%,主要原因是在职人数减少。
商品和服务支出 -办公费3.43万元,同比减0.25万元,同比减少6.79%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -印刷费0.42万元,同比减0.03万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -邮电费2.92万元,同比减0.11万元,同比减少3.63%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -差旅费6.16万元,同比减0.44万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -维修(护)费0.84万元,同比减0.06万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -会议费0.35万元,同比减0.03万元,同比减少7.89%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -培训费0.42万元,同比减0.03万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -公务接待费0.42万元,同比减0.03万元,同比减少3.70%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -工会经费3.62万元,同比增0.9万元,同比增长33.09%,主要原因是工资总额增加;
商品和服务支出 -福利费0.98万元,同比减0.07万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -其他交通费用12.36万元,同比减0.6万元,同比减少4.63%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -其他商品和服务支出9.36万元,同比减0.67万元,同比减少6.68%,主要原因是在职人数减少;
(三)对个人和家庭的补助支出共24.98万元,同比上年增加5万元,同比增长25.03%,主要原因为退休人员生活补助标准提高。
对个人和家庭的补助 -退休费22.01万元,同比增8.21万元,同比增长59.49%,主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算;
对个人和家庭的补助 -奖励金0.03万元,同比减0.006万元,同比下降16.67%,主要原因是独生子女人数减少;
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元,同口径比2023年减少0.53万元,下降55.79%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项公务活动安排。
2.公务接待费2024年预算安排0.42万元,比上年减少0.53万元,下降55.79%,增加的主要原因是项目经费中不再安排公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无车辆更新购置计划;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共70.20万元,同比增加7.20万元,同比增长11.43%,主要原因是部分项目经费由原来的一般公共预算变为从政府基金拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
(一)单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共25.30万元,同比增6.27万元,同比增长32.95%,主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额7.24万元。其中:货物类采购6.74万元、工程类采购0万元、服务类采购0.50万元。主要印制会议材料,采购办公耗材和办公设备等。
(三)政府购买服务情况说明
我部门2024年无政府购买服务预算。
(四)国有资产占用情况说明
目前,本单位共有在编公务用车0辆,我部门实有固定资产原值39.00万元,其中信息化设备共30件,价值14.15万元;办公设备共23件,价值6.35万元;其他设备37件,价值12.27万元;家具、用具等47件,价值6.23万元。
(五)预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目4个,预算资金92.44万元。绩效目标情况如下(涉密项目等除外)。
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2024年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表 | |||||
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项目名称 |
统战对象慰问经费 |
项目编码 |
450206240416800010109 | ||
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项目实施单位 |
中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部 |
项目主管单位 |
168-中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部 | ||
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项目属性 |
- | ||||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | |||
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合计 |
122400 | ||||
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其中:一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0 | |||
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本级 |
122400 | ||||
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政府性基金 |
0 | ||||
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其他资金 |
0 | ||||
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项目概况 |
项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) |
主要用于走访慰问统战对象、组织召开座谈会工作经费 | |||
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项目起始时间 |
2024 |
项目终止时间 |
2122 | ||
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项目实施进度安排 |
按月支付 | ||||
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中期绩效目标 |
给统战对象带去党和政府的关心慰问 | ||||
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年度绩效目标 |
给统战对象带去党和政府的关心慰问 | ||||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 | |
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产出指标 |
数量指标 |
慰问统战对象人数 |
≥30人 | ||
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质量指标 |
慰问统战对象人员身份合格率 |
≥90% | |||
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时效指标 |
统战对象慰问任务完成率 |
≥90% | |||
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成本指标 |
统战对象慰问及座谈会经费支出情况 |
≤122400元 | |||
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效益指标 |
可持续影响指标 |
统战对象慰问及座谈会的持续影响 |
统战对象继续支持党和国家的社会发展事业 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
统战对象慰问及座谈会对象满意情况 |
≥90% | ||
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:统战对象慰问经费,预算资金12.24万元,2024年度绩效目标为给统战对象带去党和政府的关心慰问,使机要工作高效完成,设1条数量指标:数量指标1.慰问统战对象人数≥30人;设1条质量指标:质量指标1.慰问统战对象人员身份合格率≥90%;设1条时效指标:时效指标1.统战对象慰问任务完成率≥90%;设1条成本指标:成本指标1.统战对象慰问及座谈会经费支出情况≤122400元;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.统战对象继续支持党和国家的社会发展事业;设1条满意度指标:满意度指标1.统战对象慰问及座谈会对象满意情况≥90%。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分:中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2024年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表
表11:政府购买服务预算表
表12:项目绩效目标公开表
(详见附表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分:中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2024年部门预算情况说明
一、2024年部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)单位运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用情况说明
(五)预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2024年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调全区统一战线各方面关系,组织和落实党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(2)深入调查研究及时向区委、市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全区各部门各单位统一战线工作。
(3)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(5)贯彻落实党的民族工作方针,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工做好少数民族干部工作,领导区民族宗教事务局依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。
(6)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(7)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(8)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人土的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(9)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。
(10)统一管理对台工作,贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。组织、指导、管理、协调区属各部门的对台工作。负责检查我区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策和区委有关对台工作批示的情况。协调有关部门研究、草拟全区有关涉台事务性政策和实施办法,依法管理涉台事务。做好台胞、台属有关工作。
(11)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策和区侨务工作决策部署,调查研究全区侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益,负责华侨回国定居的相关工作。
(12)协助管理下级党委统战委员工作,负责统战部门负责人的培训工作。受区委委托,领导区工商联党组,联系指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(13)完成区委和上级统战部交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部为行政机关单位,内设4个职能股,分别为办公室,非公有制经济股,民族宗教事务股,侨台事务股。另有3个单位在区委统战部挂牌,分别为区侨务办公室、区台湾工作办公室、区民族宗教事务局。
以上单位行政编制12个,工勤编制3个,编制合计15个。
行政在职人员9人,工勤在职人员3人,公益岗位1人,退休人员16人。
三、年度主要工作任务
2024年统一战线工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,以争创全国民族团结进步示范区为新目标,坚持党委集中统一领导,坚持大团结大联合,坚持守正创新,不断丰富统战工作措施,扎实做好各领域统战工作,为打造柳州产城融合示范新城区凝聚人心、汇聚力量。
(一)完善机制,建强两支队伍
一是完善统战工作机制,建强统战工作队伍。发挥好统一战线领导小组各成员单位的作用,进一步落实统战工作各项制度机制,形成思想认识一致、工作步调一致、发力方向一致的大统战工作格局,最大限度形成统战工作合力。出台《柳江区贯彻落实中央统战工作会议重点任务分工方案》等重要文件,推动全区统战工作各项任务落地见效。二是建强党外代表人士队伍。一方面要完善党外干部管理制度,制定出台《柳江区党外干部管理暂行办法》,重点加强对党外干部的教育培养、管理和使用工作,充分发挥党外干部的优势和作用;另一方面要加强党外代表人士的发现储备工作,完善党内领导干部联系党外代表人士制度,做好党外代表人士的管理,建立与各民主党派的有效沟通,通过举办党外代表人士培训班、开展“同心论坛”“同心沙龙”“同心讲堂”等活动,加强党外代表人士思想政治引领工作,引导和团结广大统战对象拥护党的领导、自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。
(二)打造阵地,提升创建水平
一是以民族团结进步创建“十进”活动为抓手,加强指导各镇各单位挖掘创建工作亮点,打造更多创建工作品牌。二是深入实施国家民委“三项计划”,打造更多铸牢中华民族共同体意识教育实践基地,建设各族青少年交流成长实践基地,将铸牢中华民族共同体意识从青少年抓起。
(三)搭建桥梁,密切各界联系
一是摸清底数。深入开展统战对象基本情况摸底调查工作,进一步完善统战对象数据库,开展统战对象各群体的分析研究,分类施策,做好各类群体的联系和团结工作。二是搭建桥梁。加快成立党外知识分子联谊会等各类联谊组织,建好“侨胞之家”、“新侨创新创业基地”等阵地,进一步发挥联谊组织和各种阵地的平台、纽带作用。三是密切联系。密切与各类统战对象的联系,积极开展党外代表人士走访、联谊活动,特别是加强与各民主党派人士、无党派人士、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士中的代表人士的密切联系,及时了解他们的诉求和思想动态。
(四)强化服务,推进政企沟通
一是进一步完善部门与非公有制企业之间情况沟通畅达、问题收集及时、问题解决到位的工作协同机制,不断增强“人人都是投资环境”的服务意识,不断提升“企业提优年”工作成效。二是进一步发挥柳江区企业服务平台作用。抓好平台建设和运营工作,要求各部门定期向区非公办报送企业问题协调解决进展情况,确保企业提出的问题有回应、有落实,着力打响平台知名度。三是进一步推进清廉民企建设,持续开展“清廉民企建设示范企业”培育选树工作,引导企业通过正常渠道反映情况、解决问题,依法维护自身合法权益。四是进一步深化“万企兴万村”行动。统筹整合各领域人才资源,以乡镇为单位,通过“组团式”服务助推乡村产业振兴。
(五)健全网络,扩大统战影响
一是健全统战信息工作网络。从各统战工作领导小组成员单位遴选骨干人员组建统战信息员队伍,加强信息员队伍的培训和指导,落实各单位统战信息工作任务,组织和指导各单位报送统战信息,确保统战信息及时、准确报送,在提升信息数量的基础上,稳步提升信息质量,使统战信息真正成为领导掌握统战工作动态的“重要渠道”、总结统战工作经验的“重要助力”、探索统战工作新路径的“重要参考”。二是健全统战宣传工作网络。要充分发挥线上与线下互补、区内和区外媒体结合的作用,健全统战宣传工作网,积极宣传我区统战工作好的做法和成效,不断扩大统战工作影响力,不断增进统一战线成员的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,不断夯实共同团结奋斗的思想政治基础。三是拓宽网络统战新路径。要密切关注网络统战舆情,建立舆情处置机制,加强舆论引导。积极把握互联网守擂规律,提升运用新媒体开展网络统战工作的能力和水平。将联谊交友从线下向线上延伸,重点关注网上有一定影响力的柳江网红人士和网络统战舆情,加强与他们的联系,依托“我们的同心圆”平台,开展“同心论坛”“同心沙龙”“同心讲堂”等活动,切实通过网络形式影响人、团结人、凝聚人。
第二部分:中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入386.38万元,总支出386.38万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。总支出较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年收入总预算386.38万元,同比增加24.46万元,同比增长6.76%。其中:
1、一般公共预算拨款316.18万元,同比增加17.26万元,同比增长5.77%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。
2、政府性基金拨款70.20万元,同比增加7.20万元,同比增长11.43%,主要原因是部分项目经费由原来的一般公共预算变为从政府基金拨款安排。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出386.38万元,总支出较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。主要包括:行政运行191.83万元;一般行政管理事务22.24万元;行政单位离退休22.76万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出28.99万元;机关事业单位职业年金缴费支出14.49万元;行政单位医疗14.13万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出70.20万元;住房公积金21.74万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入386.38万元,总支出386.38万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共386.38万元,较上年增长6.76%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。具体情况为:
(1)一般公共服务类科目支出预算214.07万元,占支出总预算55.40%,同比减少7.57万元,同比减少3.42%,主要原因是人员减少,节省开支;
(2)社会保障和就业类科目支出预算66.24万元, 占支出总预算17.14%,同比增长15.85万元,同比增长31.45%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;
(3)卫生健康类科目支出预算14.13万元, 占支出总预算3.66%,同比增3.54万元,同比增长33.43%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数;
(4)住房保障类科目支出预算21.74万元, 占支出总预算5.63%,同比增5.44万元,同比增长33.37%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数;
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共293.94万元,较上年减少5.03 %,主要原因是在职人数减少。具体情况为:
(一)工资福利支出共227.76万元,同比上年增加28.65万元,同比增长14.40%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。
工资福利支出-基本工资61.68万元,同比减少2.22万元,同比减少3.48%,主要原因是在职人数减少;
工资福利支出 -津贴补贴46.08万元,同比减少2.37万元,同比减少4.89%,主要原因是在职人数减少;
工资福利支出 -奖金40.19万元,同比增13.19万元,同比增长48.85%,主要原因是奖金标准调整,与相应职级或行政级别对应;
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费28.99万元,同比增7.26万元,同比增长33.41%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;
工资福利支出 -职业年金缴费14.49万元,同比增3.63万元,同比增长33.43%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费14.13万元,同比增3.54万元,同比增长33.43%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数;
工资福利支出 -其他社会保障缴费0.36万元,同比增0.27万元,同比增长33.33%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;
工资福利支出 -住房公积金21.74万元,同比增5.44万元,同比增长33.37%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数;
(二)商品和服务支出共41.29万元,同比上年减少33.93万元,同比减少45.11%,主要原因是在职人数减少。
商品和服务支出 -办公费3.43万元,同比减0.25万元,同比减少6.79%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -印刷费0.42万元,同比减0.03万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -邮电费2.92万元,同比减0.11万元,同比减少3.63%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -差旅费6.16万元,同比减0.44万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -维修(护)费0.84万元,同比减0.06万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -会议费0.35万元,同比减0.03万元,同比减少7.89%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -培训费0.42万元,同比减0.03万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -公务接待费0.42万元,同比减0.03万元,同比减少3.70%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -工会经费3.62万元,同比增0.9万元,同比增长33.09%,主要原因是工资总额增加;
商品和服务支出 -福利费0.98万元,同比减0.07万元,同比减少6.67%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -其他交通费用12.36万元,同比减0.6万元,同比减少4.63%,主要原因是在职人数减少;
商品和服务支出 -其他商品和服务支出9.36万元,同比减0.67万元,同比减少6.68%,主要原因是在职人数减少;
(三)对个人和家庭的补助支出共24.98万元,同比上年增加5万元,同比增长25.03%,主要原因为退休人员生活补助标准提高。
对个人和家庭的补助 -退休费22.01万元,同比增8.21万元,同比增长59.49%,主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算;
对个人和家庭的补助 -奖励金0.03万元,同比减0.006万元,同比下降16.67%,主要原因是独生子女人数减少;
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元,同口径比2023年减少0.53万元,下降55.79%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项公务活动安排。
2.公务接待费2024年预算安排0.42万元,比上年减少0.53万元,下降55.79%,增加的主要原因是项目经费中不再安排公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无车辆更新购置计划;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是参加车改单位无保留公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共70.20万元,同比增加7.20万元,同比增长11.43%,主要原因是部分项目经费由原来的一般公共预算变为从政府基金拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
(一)单位运行经费安排情况说明
2024年本部门的运行经费预算共25.30万元,同比增6.27万元,同比增长32.95%,主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额7.24万元。其中:货物类采购6.74万元、工程类采购0万元、服务类采购0.50万元。主要印制会议材料,采购办公耗材和办公设备等。
(三)政府购买服务情况说明
我部门2024年无政府购买服务预算。
(四)国有资产占用情况说明
目前,本单位共有在编公务用车0辆,我部门实有固定资产原值39.00万元,其中信息化设备共30件,价值14.15万元;办公设备共23件,价值6.35万元;其他设备37件,价值12.27万元;家具、用具等47件,价值6.23万元。
(五)预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目4个,预算资金92.44万元。绩效目标情况如下(涉密项目等除外)。
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2024年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表 | |||||
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项目名称 |
统战对象慰问经费 |
项目编码 |
450206240416800010109 | ||
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项目实施单位 |
中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部 |
项目主管单位 |
168-中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部 | ||
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项目属性 |
- | ||||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | |||
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合计 |
122400 | ||||
|
其中:一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0 | |||
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本级 |
122400 | ||||
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政府性基金 |
0 | ||||
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其他资金 |
0 | ||||
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项目概况 |
项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) |
主要用于走访慰问统战对象、组织召开座谈会工作经费 | |||
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项目起始时间 |
2024 |
项目终止时间 |
2122 | ||
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项目实施进度安排 |
按月支付 | ||||
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中期绩效目标 |
给统战对象带去党和政府的关心慰问 | ||||
|
年度绩效目标 |
给统战对象带去党和政府的关心慰问 | ||||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 | |
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产出指标 |
数量指标 |
慰问统战对象人数 |
≥30人 | ||
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质量指标 |
慰问统战对象人员身份合格率 |
≥90% | |||
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时效指标 |
统战对象慰问任务完成率 |
≥90% | |||
|
成本指标 |
统战对象慰问及座谈会经费支出情况 |
≤122400元 | |||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
统战对象慰问及座谈会的持续影响 |
统战对象继续支持党和国家的社会发展事业 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
统战对象慰问及座谈会对象满意情况 |
≥90% | ||
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:统战对象慰问经费,预算资金12.24万元,2024年度绩效目标为给统战对象带去党和政府的关心慰问,使机要工作高效完成,设1条数量指标:数量指标1.慰问统战对象人数≥30人;设1条质量指标:质量指标1.慰问统战对象人员身份合格率≥90%;设1条时效指标:时效指标1.统战对象慰问任务完成率≥90%;设1条成本指标:成本指标1.统战对象慰问及座谈会经费支出情况≤122400元;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.统战对象继续支持党和国家的社会发展事业;设1条满意度指标:满意度指标1.统战对象慰问及座谈会对象满意情况≥90%。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分:中国共产党柳州市柳江区委员会统一战线工作部2024年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表
表11:政府购买服务预算表
表12:项目绩效目标公开表
(详见附表)