第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:柳州市柳江区科学技术局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市柳江区科学技术局2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
2019年“三定”方案规定职能:
(一)组织拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展规划和政策并组织实施。
(二)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
(三)牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出科技资源配置的措施建议,优化科技资源配置,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区级财政科技计划(专项等)并监督实施。
(四)负责组织编制和实施柳江区重点科技基地计划,会同有关部门拟订创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进区科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(五)提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(六)编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设,会同有关部门拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。
(七)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。指导高新技术产业开发区建设,推进高新技术产业化,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,推进科技服务体系建设。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(八)牵头负责全区的科学技术的普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,指导全区科技保密工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
(九)负责引进国内外智力工作。拟订区重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制,会同有关部门落实吸引国(境)外留学人员来柳江区工作或定居政策。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
(十)会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划,提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作。
(十一)负责自治区、柳州市科学技术奖的申报工作,负责科技成果管理工作。
(十二)承办区人民政府交办的其他事项。
(十三)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区战略、人才强区战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强统筹协调,加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。
2024年机构改革职责调整:
(一)将区科学技术局负责的组织拟订科技促进农业农村发展规划和政策、指导农业科技进步工作职责划入区农业农村局。
与区农业农村局有关职责分工。区科学技术局承担统筹科技资源配置有关工作,执行上级科技计划(专项、基金等)管理制度规范,指导科研管理专业机构的运行和管理。区农业农村局负责拟订并组织实施农业农村领域的科技发展规划和政策,提出农业农村领域科技平台、基地规划布局并组织实施,负责农业农村领域的科技计划(专项、基金等)管理工作,指导受托科研管理专业机构开展具体项目管理工作。区农业农村局在农业农村领域科技计划管理工作中,遵循各级科技计划(专项、基金等)管理制度规范。
(二)将区科学技术局负责引进国外智力工作职责划入区人力资源和社会保障局。区科学技术局保留国外高端科技人才引进和国内重点科技人才出国(境)培训管理职责。
与区人力资源和社会保障局有关职责分工。区科学技术局负责引进国外高端科技人才的政策拟订、任务布局、组织实施。负责区内重点科技人才出国(境)培训管理工作。区人力资源和社会保障局负责引进国外智力工作。拟订柳江区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,负责外国人来柳江工作管理,建立外国专家联系服务机制。根据职责拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。协调推荐相关单位、个人申报自治区人民政府友谊奖。区科学技术局与区人力资源和社会保障局要加强协调、密切配合,共享信息资源,做好相互衔接,形成工作合力。
(三)职能转变。进一步转变职能,强化科技创新规划、综合协调、督促检查等管理职责,统筹科技资源配置,统筹重点行业、领域科技发展规划的衔接协同,推动企业科技创新能力建设,建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。
二、机构设置情况
2019年3月经柳州市柳江区人民政府批准,成立柳州市柳江区科学技术局,单位性质为机关,下设1个全额拨款公益一类事业单位:柳州市柳江区科技服务中心。
第二部分:柳州市柳江区科学技术局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入369.57万元,总支出369.57万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少53.77万元,减少12.70%,主要原因是部门人员减少,人员薪资福利费用及日常公用经费相应减少。总支出较上年减少12.70%,主要原因是部门人员减少,人员薪资福利费用及日常公用经费相应减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入369.57万元,较上年减少12.70%,主要原因是部门人员减少,人员薪资福利费用及日常公用经费相应减少。部门收入主要包括:
(1)一般公共预算收入369.54万元,占总收入99.99%,较2024年减少51.55万元,减少12.24%。
(2)其他收入0.03万元,占总收入0.01%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出369.57万元,较上年减少12.70%,主要原因是部门人员减少,人员薪资福利费用及日常公用经费相应减少。部门支出主要包括:
(1)科学技术支出预算254.17万元,占支出总预算68.77%;同比2024年减少28.96万元,同比下降10.27%;
(2)社会保障和就业支出预算74.60万元,占支出总预算20.19%;同比2024年减少12.25万元,同比下降14.10%;
(3)卫生健康支出预算15.68万元,占支出总预算4.24%;同比2024年减少4.56万元,同比下降22.53%;
(4)住房保障支出预算25.12万元,占支出总预算6.80%。同比2024年减少5.85万元,同比下降18.89%;
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元,同口径比2024年减少0.19万元,下降27.54%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.50万元,比上年减少0.19万元,下降27.54%,减少的主要原因是节约开支,根据业务需求合理减少公务接待。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算20.92万元,较上年减少4.36万元,减少17.34%,减少的主要原因是机关在职人员减少,相应缩减日常公用经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额2.03万元。其中:货物类采购2.03万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目2个,预算资金2.05万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
科技信息服务与培训工作经费 |
2.03 |
完成科技信息服务与培训工作。数量指标:更新老旧办公设备(≤10台),质量指标:完成老旧办公设备更新及国产化(≤10台),时效指标:项目完成时间(2025年),成本指标:项目用款控制(≤10万),社会效益指标:提高科技工作人员信息化水平及科技服务水平(≥90%),可持续效益指标:提升科技服务人员工作效率(≥100%),满意度指标:企业对科技服务工作满意度(≥90%) |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分:柳州市柳江区科学技术局2025年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表
表11:政府购买服务预算表
表12:项目绩效目标公开表
(详见附表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:柳州市柳江区科学技术局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市柳江区科学技术局2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
2019年“三定”方案规定职能:
(一)组织拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展规划和政策并组织实施。
(二)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。
(三)牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出科技资源配置的措施建议,优化科技资源配置,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区级财政科技计划(专项等)并监督实施。
(四)负责组织编制和实施柳江区重点科技基地计划,会同有关部门拟订创新基地建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进区科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(五)提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作。统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。
(六)编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设,会同有关部门拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。
(七)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。指导高新技术产业开发区建设,推进高新技术产业化,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,推进科技服务体系建设。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(八)牵头负责全区的科学技术的普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,指导全区科技保密工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
(九)负责引进国内外智力工作。拟订区重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制,会同有关部门落实吸引国(境)外留学人员来柳江区工作或定居政策。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
(十)会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划,提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作。
(十一)负责自治区、柳州市科学技术奖的申报工作,负责科技成果管理工作。
(十二)承办区人民政府交办的其他事项。
(十三)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴区战略、人才强区战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强统筹协调,加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。
2024年机构改革职责调整:
(一)将区科学技术局负责的组织拟订科技促进农业农村发展规划和政策、指导农业科技进步工作职责划入区农业农村局。
与区农业农村局有关职责分工。区科学技术局承担统筹科技资源配置有关工作,执行上级科技计划(专项、基金等)管理制度规范,指导科研管理专业机构的运行和管理。区农业农村局负责拟订并组织实施农业农村领域的科技发展规划和政策,提出农业农村领域科技平台、基地规划布局并组织实施,负责农业农村领域的科技计划(专项、基金等)管理工作,指导受托科研管理专业机构开展具体项目管理工作。区农业农村局在农业农村领域科技计划管理工作中,遵循各级科技计划(专项、基金等)管理制度规范。
(二)将区科学技术局负责引进国外智力工作职责划入区人力资源和社会保障局。区科学技术局保留国外高端科技人才引进和国内重点科技人才出国(境)培训管理职责。
与区人力资源和社会保障局有关职责分工。区科学技术局负责引进国外高端科技人才的政策拟订、任务布局、组织实施。负责区内重点科技人才出国(境)培训管理工作。区人力资源和社会保障局负责引进国外智力工作。拟订柳江区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,负责外国人来柳江工作管理,建立外国专家联系服务机制。根据职责拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。协调推荐相关单位、个人申报自治区人民政府友谊奖。区科学技术局与区人力资源和社会保障局要加强协调、密切配合,共享信息资源,做好相互衔接,形成工作合力。
(三)职能转变。进一步转变职能,强化科技创新规划、综合协调、督促检查等管理职责,统筹科技资源配置,统筹重点行业、领域科技发展规划的衔接协同,推动企业科技创新能力建设,建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。
二、机构设置情况
2019年3月经柳州市柳江区人民政府批准,成立柳州市柳江区科学技术局,单位性质为机关,下设1个全额拨款公益一类事业单位:柳州市柳江区科技服务中心。
第二部分:柳州市柳江区科学技术局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入369.57万元,总支出369.57万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少53.77万元,减少12.70%,主要原因是部门人员减少,人员薪资福利费用及日常公用经费相应减少。总支出较上年减少12.70%,主要原因是部门人员减少,人员薪资福利费用及日常公用经费相应减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入369.57万元,较上年减少12.70%,主要原因是部门人员减少,人员薪资福利费用及日常公用经费相应减少。部门收入主要包括:
(1)一般公共预算收入369.54万元,占总收入99.99%,较2024年减少51.55万元,减少12.24%。
(2)其他收入0.03万元,占总收入0.01%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出369.57万元,较上年减少12.70%,主要原因是部门人员减少,人员薪资福利费用及日常公用经费相应减少。部门支出主要包括:
(1)科学技术支出预算254.17万元,占支出总预算68.77%;同比2024年减少28.96万元,同比下降10.27%;
(2)社会保障和就业支出预算74.60万元,占支出总预算20.19%;同比2024年减少12.25万元,同比下降14.10%;
(3)卫生健康支出预算15.68万元,占支出总预算4.24%;同比2024年减少4.56万元,同比下降22.53%;
(4)住房保障支出预算25.12万元,占支出总预算6.80%。同比2024年减少5.85万元,同比下降18.89%;
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元,同口径比2024年减少0.19万元,下降27.54%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.50万元,比上年减少0.19万元,下降27.54%,减少的主要原因是节约开支,根据业务需求合理减少公务接待。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关运行经费预算20.92万元,较上年减少4.36万元,减少17.34%,减少的主要原因是机关在职人员减少,相应缩减日常公用经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额2.03万元。其中:货物类采购2.03万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目2个,预算资金2.05万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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科技信息服务与培训工作经费 |
2.03 |
完成科技信息服务与培训工作。数量指标:更新老旧办公设备(≤10台),质量指标:完成老旧办公设备更新及国产化(≤10台),时效指标:项目完成时间(2025年),成本指标:项目用款控制(≤10万),社会效益指标:提高科技工作人员信息化水平及科技服务水平(≥90%),可持续效益指标:提升科技服务人员工作效率(≥100%),满意度指标:企业对科技服务工作满意度(≥90%) |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分:柳州市柳江区科学技术局2025年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表
表11:政府购买服务预算表
表12:项目绩效目标公开表
(详见附表)