柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1、负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导组织实施会议的决定事项。
2、协助区人民政府领导组织、起草、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义下发或上报的文件。
3、承办各办、局、各镇人民政府、基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。
4、根据区人民政府领导指示或办文需要,组织协调有关事项。
5、协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
6、办理人大代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各镇人民政府对柳州市和区人民政府文件、区人民政府会议决定事项、区人民政府领导重要批示的执行情况。
7、收集自治区内外及本区的重要政务和经济信息,进行调查研究,反映情况,提出建议,为区领导决策服务。
8、负责区人民政府值班工作,及时向区人民政府领导反映重要情况,协助区直各部门、各镇人民政府、各基层单位向区人民政府反映重要问题。
9、负责管理和协调处理区应急管理办公室、区人民政府督查室、区国防委员会国民经济动员办公室、区金融工作办公室、区政务服务中心管理办公室、区外事侨务办公室、区人民政府法制办公室、区调解处理山林土地水利纠纷办公室、区民族事务局和区扶贫开发办公室工作。
10、负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。
11、负责行政事务工作,为区领导工作提供服务。
12、承办区人民政府领导交办的其它事项。
二、机构设置情况
部门所属单位有3个、分别为:1、柳州市柳江区人民政府办公室本级(行政单位),2、柳州市柳江区人民政府接待办公室本级(事业参照公务员管理单位)、3、柳州市柳江区信息中心(事业参照公务员管理单位)。
本级单位设有文书档案股、秘书股、行政事业股、信息股、应急办5个股室。
第二部分:柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1101.81万元,总支出1101.81万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少18.82 万元,下降1.68%,主要原因是一般公共预算拨款减少,减少了社会保障和就业支出。总支出较上年减少18.82 万元,下降1.68%,主要原因是一般公共预算拨款减少,减少了社会保障和就业支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1101.81万元,较上年减少18.82 万元,下降1.68%,主要原因是一般公共预算拨款减少,减少了社会保障和就业支出。部门收入主要包括:
1、一般公共预算拨款收入947.55万元,占总总收入的86.00%
2、政府性基金预算拨款收入154.16万元,占总收入的13.99%。
3、单位资金的其他收入0.1万元,占总收入的0.01%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出 1101.81万元,较上年减少18.82 万元,下降1.68%,主要原因是一般公共预算拨款减少,减少了社会保障和就业支出。部门支出主要包括:
1、一般公共服务支出701.48万元,占总支出的63.67%
2、社会保障和就业支出138.37万元,占总支出的12.59%
3、卫生健康支出39.51万元,占总支出的3.58%
4、城乡社区支出154.16万元,占总支出的13.99%
5、住房保障支出68.29万元,占总支出的6.20%
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共154.16万元,较上年增长3.70万元,增长2.46%,主要原因是增加项目支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算38.27万元,同口径比2024年减少5.42万元,下降12.40%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年度持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排 8万元,比上年减少2万元,下降20 %,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0 万元,与上年度持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排 8万元,比上年减少2万元,下降20%,主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务用车运行维护费的管理。
(三)公务接待费2025年预算安排30.27万元,比上年减少3.42万元,下降10.15%,减少的主要原因是接待办严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,减少接待项目经费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算151.37 万元,较上年增加8.07万元,增长5.63%,增长主要原因是人员的增加,定额商品服务费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额34.07万元。其中:货物类采购26.07万元、工程类采购0万元、服务类采购8.00万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目11个,预算资金167.35万元。对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目绩效目标公开表 | ||||||||||||||
|
c |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金总额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度指标 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
167.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
102001 |
柳州市柳江区人民政府办公室 |
综合业务经费 |
4.15 |
维持单位的正常运转,做好公文接收办理、转发,拟草审核以区人民政府,区人民政府办公室名义发布的各类公文,办好各类会议。 |
数量指标:下发各类文件(≥60件) |
质量指标:各类办文无差错(=100%) |
时效指标:完成时间(2025年12月31日前) |
成本指标:预算控制率(≥100%) |
|
社会效益指标:不断提高办理、发文效力(优) |
|
可持续效益指标:提升整体管理水平(优) |
满意度指标:服务对象满意度指标(≥95%) |
|
2 |
102001 |
柳州市柳江区人民政府办公室 |
突发公共事件应急经费 |
58.50 |
做好2025年突发公共事件及重大事故的协调、处理,使应急突发事件得到有效妥善解决。 |
数量指标:突发事件和重大事故及时妥善处理数(=100%) |
质量指标:预算管理使用合规性(=100%) |
时效指标:完成时间(2025.12.20) |
成本指标:预算控制率(≤100%) |
|
社会效益指标:提高了突发公共事件应急处置能力(优) |
|
可持续效益指标:提升整体管理水平(优) |
满意度指标:服务对象满意度指标(≥95%) |
|
3 |
102001 |
柳州市柳江区人民政府办公室 |
政府常务会、政府全会、经济运行分析会等会议经费常务会、政府全会、经济运行分析会等会议经费 |
8.00 |
通过各类会议的召开,确保了各项重大决策的及时贯彻落实。 |
数量指标:各种会议(≥90次) |
质量指标:各类会议工作有效落实到位(=100%) |
时效指标:完成时间(2025年12月25日前) |
成本指标:预算控制率(≧90%且≦100%) |
|
社会效益指标:各项重大决策的及时贯彻落实(优) |
|
可持续效益指标:进一步规范政府办各项会议工作,结合政府中心工作和重点工作,充分发挥综合、协调、服务、督办四大职能,提升整体管理水平(优) |
满意度指标:服务对象满意度指标(≥95%) |
|
4 |
102001 |
柳州市柳江区人民政府办公室 |
领事保护工作经费 |
2.43 |
通过开展好相关安全宣传、预防活动,与国内有关部门和地方政府加强沟通协调。维护在国外的中国公民,法人、非法人组织正当权益,规范和加强了领事保护与协助工作, |
数量指标:宣传次数(≥1每月) |
质量指标:预算管理使用合规性(=100%) |
时效指标:完成时间(2025.12.25) |
成本指标:预算控制率(≤100%) |
|
|
|
可持续效益指标:提高领事保护与协助能力(优) |
满意度指标:服务对象满意度指标(≥95%) |
|
5 |
102002 |
柳州市柳江区人民政府接待办公室 |
政府食堂运行维护费 |
6.00 |
通过对食堂食材采购的日常检查及食堂日常维修、维护。维持政府食堂的正常运转。 |
数量指标:食堂食材采购的日常检查(≥1天、次) |
质量指标:食堂食材质量(合格) |
时效指标:完成时间(2025年12月31日前) |
成本指标:预算控制率(≤100%) |
|
|
|
可持续效益指标:不断提升对食堂的整体管理水平(优) |
满意度指标:服务对象满意度(≥95%) |
|
6 |
102002 |
柳州市柳江区人民政府接待办公室 |
接待办业务经费 |
5.09 |
通过开展接待业务培训,接待采点。做好接待工作,保障全区接待工作有序开展。 |
数量指标:接待人员出差(≤150次) |
质量指标:预算资金使用的合规性(=100%) |
时效指标:完成时间(2025年12月31日前) |
成本指标:预算控制率(≤100%) |
|
|
|
可持续效益指标:进一步规范接待工作,协调职能,提升整体服务及务管理水平。(优) |
满意度指标:服务对象满意度(≥95%) |
|
7 |
102002 |
柳州市柳江区人民政府接待办公室 |
公务招待费 |
28.35 |
做好接待来宾工作,接待费按实际发生支出,同地接待费同比每年下降10%以上。 |
数量指标:接待来宾批次(≥110次) |
质量指标:公务接待审批率(=100%) |
时效指标:完成时间(2025年12月25日前) |
成本指标:预算控制率(按实际发生) |
|
|
|
可持续效益指标:进一步规范接待工作,结合政府中心工作和重点工作,充分发挥综合、协调、做好服务工作、提升整体管理水平。(优) |
满意度指标:服务对象满意度(≥95%) |
|
8 |
102003 |
柳州市柳江区信息中心 |
电子政务外网网络及平台服务经费 |
37.66 |
使用该项经费,已保障我区电子政务外网建设和管理工作顺利开展,主要从以下几个方面开展工作:一、落实电子政务外网合规性建设;二、落实电子政务外网安全管理;三是保障网络稳定,设备、线路故障能得到及时处理。 |
数量指标:柳江区直单位、乡镇电子政务外网覆盖率(=100%) |
质量指标:互联网出口冗余互备(出口主线不低于5000Mbps,备线不低于2000Mbps,党政机关单位接入带宽不低于300Mbps,二层机构接入带宽不低于100Mbps。) |
时效指标:各项工作按计划完成率(=100%) |
成本指标:预算支付率(≤100%) |
经济效益指标:避免重复建设专网,信息化项目投入(减少) |
|
|
|
满意度指标:工作指导、故障响应满意度(≥90%) |
|
9 |
102003 |
柳州市柳江区信息中心 |
网站管理维护经费 |
7.00 |
通过使用该项目经费,以保障我区政府门户网站建设和管理工作顺利开展,主要从以下几方面开展工作:一是按照国家、自治区和柳州市年度政府网站绩效评估的有关要求,加强区政府门户网站建设和管理,进一步完善网站内容及功能;二是进一步加强区政府门户网站健康运行监管工作;三是拓展宣传渠道,提高区政府门户网站关注度;四是进一步加强区政府门户网站业务指导。 |
数量指标:政府网站检查(=1次/月) |
质量指标:政府网站运行(良好) |
时效指标:各项工作按计划完成率(=100%) |
成本指标:预算支付率(≤100%) |
|
社会效益指标:网站管理运维水平(提升) |
|
|
满意度指标:业务满意度(≥90%) |
|
10 |
102003 |
柳州市柳江区信息中心 |
政务新媒体管理经费 |
4.50 |
通过使用该项经费,以保障我区政务新媒体业务工作顺利开展,主要从以下几方面开展工作:一是进一步加强我区政务新媒体健康运行监管工作;二是拓展宣传渠道,提高区政府门户网站微信公众号的信息发布量;三是进一步加强我区政务新媒体业务指导。 |
数量指标:政务新媒体检查(=1次/月) |
质量指标:政务新媒体运行(良好) |
时效指标:各项工作按计划完成率(=100%) |
成本指标:预算支付率(≤100%) |
|
社会效益指标:政务新媒体监管水平(提升) |
|
|
满意度指标:服务对象满意度(≥90%) |
|
11 |
102003 |
柳州市柳江区信息中心 |
综合业务经费 |
5.67 |
投入该项经费以保障我区政务公开和网络信息安全等综合业务盖章顺利开展,主要从以下几方面开展工作:一是深入贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,推进、指导、协调、监督我区的政府信息公开工作。二是深入推进“五公开”,提升公开平台建设,提高政务信息的公开实效,提高公开质量。三是加强文件类信息公开,深化政策解读工作,将政策解读形象化、通俗化。四是完成上级工作部署、巡视检查、绩效检查。五是保障门我单位管理的网站、系统和机房安全。按要求开展安全监测、安全自查、安全培训和应急演练。 |
数量指标:政府信息公开发布量(≥5000条) |
质量指标:重大安全事故发生次数(=0次) |
时效指标:各项工作按计划完成(=100%) |
成本指标:预算支付率(≥90%) |
|
社会效益指标:网络安全事故造成不良社会影响(减少(避免)) |
|
|
满意度指标:参训人员满意度(≥95%) |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分:柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表
表11:政府购买服务预算表
表12:项目绩效目标公开表
(详见附表)
柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
1、负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导组织实施会议的决定事项。
2、协助区人民政府领导组织、起草、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义下发或上报的文件。
3、承办各办、局、各镇人民政府、基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。
4、根据区人民政府领导指示或办文需要,组织协调有关事项。
5、协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
6、办理人大代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各镇人民政府对柳州市和区人民政府文件、区人民政府会议决定事项、区人民政府领导重要批示的执行情况。
7、收集自治区内外及本区的重要政务和经济信息,进行调查研究,反映情况,提出建议,为区领导决策服务。
8、负责区人民政府值班工作,及时向区人民政府领导反映重要情况,协助区直各部门、各镇人民政府、各基层单位向区人民政府反映重要问题。
9、负责管理和协调处理区应急管理办公室、区人民政府督查室、区国防委员会国民经济动员办公室、区金融工作办公室、区政务服务中心管理办公室、区外事侨务办公室、区人民政府法制办公室、区调解处理山林土地水利纠纷办公室、区民族事务局和区扶贫开发办公室工作。
10、负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。
11、负责行政事务工作,为区领导工作提供服务。
12、承办区人民政府领导交办的其它事项。
二、机构设置情况
部门所属单位有3个、分别为:1、柳州市柳江区人民政府办公室本级(行政单位),2、柳州市柳江区人民政府接待办公室本级(事业参照公务员管理单位)、3、柳州市柳江区信息中心(事业参照公务员管理单位)。
本级单位设有文书档案股、秘书股、行政事业股、信息股、应急办5个股室。
第二部分:柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1101.81万元,总支出1101.81万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少18.82 万元,下降1.68%,主要原因是一般公共预算拨款减少,减少了社会保障和就业支出。总支出较上年减少18.82 万元,下降1.68%,主要原因是一般公共预算拨款减少,减少了社会保障和就业支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1101.81万元,较上年减少18.82 万元,下降1.68%,主要原因是一般公共预算拨款减少,减少了社会保障和就业支出。部门收入主要包括:
1、一般公共预算拨款收入947.55万元,占总总收入的86.00%
2、政府性基金预算拨款收入154.16万元,占总收入的13.99%。
3、单位资金的其他收入0.1万元,占总收入的0.01%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出 1101.81万元,较上年减少18.82 万元,下降1.68%,主要原因是一般公共预算拨款减少,减少了社会保障和就业支出。部门支出主要包括:
1、一般公共服务支出701.48万元,占总支出的63.67%
2、社会保障和就业支出138.37万元,占总支出的12.59%
3、卫生健康支出39.51万元,占总支出的3.58%
4、城乡社区支出154.16万元,占总支出的13.99%
5、住房保障支出68.29万元,占总支出的6.20%
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共154.16万元,较上年增长3.70万元,增长2.46%,主要原因是增加项目支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算38.27万元,同口径比2024年减少5.42万元,下降12.40%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年度持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排 8万元,比上年减少2万元,下降20 %,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0 万元,与上年度持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排 8万元,比上年减少2万元,下降20%,主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务用车运行维护费的管理。
(三)公务接待费2025年预算安排30.27万元,比上年减少3.42万元,下降10.15%,减少的主要原因是接待办严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,减少接待项目经费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关(事业单位)运行经费预算151.37 万元,较上年增加8.07万元,增长5.63%,增长主要原因是人员的增加,定额商品服务费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额34.07万元。其中:货物类采购26.07万元、工程类采购0万元、服务类采购8.00万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目11个,预算资金167.35万元。对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目绩效目标公开表 | ||||||||||||||
|
c |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金总额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度指标 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
167.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
102001 |
柳州市柳江区人民政府办公室 |
综合业务经费 |
4.15 |
维持单位的正常运转,做好公文接收办理、转发,拟草审核以区人民政府,区人民政府办公室名义发布的各类公文,办好各类会议。 |
数量指标:下发各类文件(≥60件) |
质量指标:各类办文无差错(=100%) |
时效指标:完成时间(2025年12月31日前) |
成本指标:预算控制率(≥100%) |
|
社会效益指标:不断提高办理、发文效力(优) |
|
可持续效益指标:提升整体管理水平(优) |
满意度指标:服务对象满意度指标(≥95%) |
|
2 |
102001 |
柳州市柳江区人民政府办公室 |
突发公共事件应急经费 |
58.50 |
做好2025年突发公共事件及重大事故的协调、处理,使应急突发事件得到有效妥善解决。 |
数量指标:突发事件和重大事故及时妥善处理数(=100%) |
质量指标:预算管理使用合规性(=100%) |
时效指标:完成时间(2025.12.20) |
成本指标:预算控制率(≤100%) |
|
社会效益指标:提高了突发公共事件应急处置能力(优) |
|
可持续效益指标:提升整体管理水平(优) |
满意度指标:服务对象满意度指标(≥95%) |
|
3 |
102001 |
柳州市柳江区人民政府办公室 |
政府常务会、政府全会、经济运行分析会等会议经费常务会、政府全会、经济运行分析会等会议经费 |
8.00 |
通过各类会议的召开,确保了各项重大决策的及时贯彻落实。 |
数量指标:各种会议(≥90次) |
质量指标:各类会议工作有效落实到位(=100%) |
时效指标:完成时间(2025年12月25日前) |
成本指标:预算控制率(≧90%且≦100%) |
|
社会效益指标:各项重大决策的及时贯彻落实(优) |
|
可持续效益指标:进一步规范政府办各项会议工作,结合政府中心工作和重点工作,充分发挥综合、协调、服务、督办四大职能,提升整体管理水平(优) |
满意度指标:服务对象满意度指标(≥95%) |
|
4 |
102001 |
柳州市柳江区人民政府办公室 |
领事保护工作经费 |
2.43 |
通过开展好相关安全宣传、预防活动,与国内有关部门和地方政府加强沟通协调。维护在国外的中国公民,法人、非法人组织正当权益,规范和加强了领事保护与协助工作, |
数量指标:宣传次数(≥1每月) |
质量指标:预算管理使用合规性(=100%) |
时效指标:完成时间(2025.12.25) |
成本指标:预算控制率(≤100%) |
|
|
|
可持续效益指标:提高领事保护与协助能力(优) |
满意度指标:服务对象满意度指标(≥95%) |
|
5 |
102002 |
柳州市柳江区人民政府接待办公室 |
政府食堂运行维护费 |
6.00 |
通过对食堂食材采购的日常检查及食堂日常维修、维护。维持政府食堂的正常运转。 |
数量指标:食堂食材采购的日常检查(≥1天、次) |
质量指标:食堂食材质量(合格) |
时效指标:完成时间(2025年12月31日前) |
成本指标:预算控制率(≤100%) |
|
|
|
可持续效益指标:不断提升对食堂的整体管理水平(优) |
满意度指标:服务对象满意度(≥95%) |
|
6 |
102002 |
柳州市柳江区人民政府接待办公室 |
接待办业务经费 |
5.09 |
通过开展接待业务培训,接待采点。做好接待工作,保障全区接待工作有序开展。 |
数量指标:接待人员出差(≤150次) |
质量指标:预算资金使用的合规性(=100%) |
时效指标:完成时间(2025年12月31日前) |
成本指标:预算控制率(≤100%) |
|
|
|
可持续效益指标:进一步规范接待工作,协调职能,提升整体服务及务管理水平。(优) |
满意度指标:服务对象满意度(≥95%) |
|
7 |
102002 |
柳州市柳江区人民政府接待办公室 |
公务招待费 |
28.35 |
做好接待来宾工作,接待费按实际发生支出,同地接待费同比每年下降10%以上。 |
数量指标:接待来宾批次(≥110次) |
质量指标:公务接待审批率(=100%) |
时效指标:完成时间(2025年12月25日前) |
成本指标:预算控制率(按实际发生) |
|
|
|
可持续效益指标:进一步规范接待工作,结合政府中心工作和重点工作,充分发挥综合、协调、做好服务工作、提升整体管理水平。(优) |
满意度指标:服务对象满意度(≥95%) |
|
8 |
102003 |
柳州市柳江区信息中心 |
电子政务外网网络及平台服务经费 |
37.66 |
使用该项经费,已保障我区电子政务外网建设和管理工作顺利开展,主要从以下几个方面开展工作:一、落实电子政务外网合规性建设;二、落实电子政务外网安全管理;三是保障网络稳定,设备、线路故障能得到及时处理。 |
数量指标:柳江区直单位、乡镇电子政务外网覆盖率(=100%) |
质量指标:互联网出口冗余互备(出口主线不低于5000Mbps,备线不低于2000Mbps,党政机关单位接入带宽不低于300Mbps,二层机构接入带宽不低于100Mbps。) |
时效指标:各项工作按计划完成率(=100%) |
成本指标:预算支付率(≤100%) |
经济效益指标:避免重复建设专网,信息化项目投入(减少) |
|
|
|
满意度指标:工作指导、故障响应满意度(≥90%) |
|
9 |
102003 |
柳州市柳江区信息中心 |
网站管理维护经费 |
7.00 |
通过使用该项目经费,以保障我区政府门户网站建设和管理工作顺利开展,主要从以下几方面开展工作:一是按照国家、自治区和柳州市年度政府网站绩效评估的有关要求,加强区政府门户网站建设和管理,进一步完善网站内容及功能;二是进一步加强区政府门户网站健康运行监管工作;三是拓展宣传渠道,提高区政府门户网站关注度;四是进一步加强区政府门户网站业务指导。 |
数量指标:政府网站检查(=1次/月) |
质量指标:政府网站运行(良好) |
时效指标:各项工作按计划完成率(=100%) |
成本指标:预算支付率(≤100%) |
|
社会效益指标:网站管理运维水平(提升) |
|
|
满意度指标:业务满意度(≥90%) |
|
10 |
102003 |
柳州市柳江区信息中心 |
政务新媒体管理经费 |
4.50 |
通过使用该项经费,以保障我区政务新媒体业务工作顺利开展,主要从以下几方面开展工作:一是进一步加强我区政务新媒体健康运行监管工作;二是拓展宣传渠道,提高区政府门户网站微信公众号的信息发布量;三是进一步加强我区政务新媒体业务指导。 |
数量指标:政务新媒体检查(=1次/月) |
质量指标:政务新媒体运行(良好) |
时效指标:各项工作按计划完成率(=100%) |
成本指标:预算支付率(≤100%) |
|
社会效益指标:政务新媒体监管水平(提升) |
|
|
满意度指标:服务对象满意度(≥90%) |
|
11 |
102003 |
柳州市柳江区信息中心 |
综合业务经费 |
5.67 |
投入该项经费以保障我区政务公开和网络信息安全等综合业务盖章顺利开展,主要从以下几方面开展工作:一是深入贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,推进、指导、协调、监督我区的政府信息公开工作。二是深入推进“五公开”,提升公开平台建设,提高政务信息的公开实效,提高公开质量。三是加强文件类信息公开,深化政策解读工作,将政策解读形象化、通俗化。四是完成上级工作部署、巡视检查、绩效检查。五是保障门我单位管理的网站、系统和机房安全。按要求开展安全监测、安全自查、安全培训和应急演练。 |
数量指标:政府信息公开发布量(≥5000条) |
质量指标:重大安全事故发生次数(=0次) |
时效指标:各项工作按计划完成(=100%) |
成本指标:预算支付率(≥90%) |
|
社会效益指标:网络安全事故造成不良社会影响(减少(避免)) |
|
|
满意度指标:参训人员满意度(≥95%) |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
第四部分:柳州市柳江区人民政府办公室2025年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表
表11:政府购买服务预算表
表12:项目绩效目标公开表
(详见附表)