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柳州市柳江区财政局关于 2023年度会计信息质量检查结论的公示

来源: 柳州市柳江区财政局  |   发布日期: 2023-12-20 16:30   |

为深入贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,落实全国财会监督工作会议、财会监督专项行动部署要求,切实履行好财会监督主责,根据《中华人民共和国会计法》《财政部关于组织地方财政部门开展2023年度会计和评估监督检查工作的通知》(财监〔20235号)《广西壮族自治区财政厅关于组织开展2023年度会计信息质量检查工作的通知》(桂财监〔202378号)及《柳州市财政局关于组织开展2023年度会计信息质量检查工作的通知》(柳财监〔202313号)的要求,柳江区财政局于202391日至2023928日组织开展2023年度会计信息质量检查工作。现将此次检查的组织情况、总体评价、发现的主要问题以及处理情况公告如下:

一、检查的组织情况

本次检查由柳江区财政局财政监督办公室牵头组织,对口股室配合检查方式开展,统一制定检查方案,统一政策口径负责本区的检查任务。本次检查抽取了柳州市柳江区环境卫生管理站和柳州市柳江区统计局2家行政事业单位作为检查对象。成立了1个检查小组共4人参与检查。在检查中,检查组严格按照《广西壮族自治区财政检查工作规程》的规定,查阅了被检查单位的相关会计凭证、财务资料、项目资料、内控制度、会议记录等资料,实施了规定的外勤检查程序,并得到了被检查单位的支持与配合,完成了相关外勤检查工作。

二、检查总体评价

检查结果表明,被检查的2家行政事业单位能较好的按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等要求开展会计核算和财务管理,能较真实反映本单位的财务状况。但被检查对象同时也存在着会计核算不够规范、内控制度不够健全、资产管理意识不强、不未严格执行相关制度、未严格执行政府会计准则等问题。

三、检查发现存在的主要问题

(一)存在政府会计准则制度执行不到位,单位财务管理不严谨,没有正确进行会计核算、未按规定正确设置会计科目等问题。

(二)资产管理意识不强。

(三)内控体系建设方面存在制度不健全、未开展内部监督检查等问题。

对此次检查发现的问题,柳江区财政局已向2家单位依法依规下达了检查结论,并督促单位进行整改:涉及会计核算不准确的,要求进行调账处理;涉及内控制度方面的,要求完善制度,加强内部控制;涉及国有资产管理薄弱的,要求重视并加强管理。目前,已收到被检查单位的整改反馈。



通知公告
柳州市柳江区财政局关于 2023年度会计信息质量检查结论的公示

来源: 柳州市柳江区财政局  |   发布日期: 2023-12-20 16:30   

为深入贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,落实全国财会监督工作会议、财会监督专项行动部署要求,切实履行好财会监督主责,根据《中华人民共和国会计法》《财政部关于组织地方财政部门开展2023年度会计和评估监督检查工作的通知》(财监〔20235号)《广西壮族自治区财政厅关于组织开展2023年度会计信息质量检查工作的通知》(桂财监〔202378号)及《柳州市财政局关于组织开展2023年度会计信息质量检查工作的通知》(柳财监〔202313号)的要求,柳江区财政局于202391日至2023928日组织开展2023年度会计信息质量检查工作。现将此次检查的组织情况、总体评价、发现的主要问题以及处理情况公告如下:

一、检查的组织情况

本次检查由柳江区财政局财政监督办公室牵头组织,对口股室配合检查方式开展,统一制定检查方案,统一政策口径负责本区的检查任务。本次检查抽取了柳州市柳江区环境卫生管理站和柳州市柳江区统计局2家行政事业单位作为检查对象。成立了1个检查小组共4人参与检查。在检查中,检查组严格按照《广西壮族自治区财政检查工作规程》的规定,查阅了被检查单位的相关会计凭证、财务资料、项目资料、内控制度、会议记录等资料,实施了规定的外勤检查程序,并得到了被检查单位的支持与配合,完成了相关外勤检查工作。

二、检查总体评价

检查结果表明,被检查的2家行政事业单位能较好的按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等要求开展会计核算和财务管理,能较真实反映本单位的财务状况。但被检查对象同时也存在着会计核算不够规范、内控制度不够健全、资产管理意识不强、不未严格执行相关制度、未严格执行政府会计准则等问题。

三、检查发现存在的主要问题

(一)存在政府会计准则制度执行不到位,单位财务管理不严谨,没有正确进行会计核算、未按规定正确设置会计科目等问题。

(二)资产管理意识不强。

(三)内控体系建设方面存在制度不健全、未开展内部监督检查等问题。

对此次检查发现的问题,柳江区财政局已向2家单位依法依规下达了检查结论,并督促单位进行整改:涉及会计核算不准确的,要求进行调账处理;涉及内控制度方面的,要求完善制度,加强内部控制;涉及国有资产管理薄弱的,要求重视并加强管理。目前,已收到被检查单位的整改反馈。