第一部分:部门概况
柳州市公安局交通警察支队柳江大队位于柳江区拉堡镇柳堡路98号,负责全县12个乡镇,总人口55万多人的道路交通安全管理。辖区内国道209线长34公里,国道322线长46.3公里,省道307线长10.3公里,区乡镇道路、城镇街道总长650公里。全区机动车拥有量78652辆,驾驶员50129人。
大队主要职责:柳州市公安局交通警察支队柳江大队负责柳江区全境内道路交通安全管理;办理农用运输车、摩托车等“五小车”的入户及对驾驶员进行考试及核发、审验驾驶证工作;负责道路交通事故的处理及纠正交通违法行为。指导、开展道路交通安全宣传工作。打击发生在公路上的车匪路霸,对公路治安、刑事案件进行先期处置工作。
我大队为独立法人的一级预算单位,全大队下设:内务中队、拉堡中队、特勤中队、事故中队、车管中队、里高中队、穿山中队及考试中心共8个部门。全大队在职在编民警69人,全部满编,交通协管员117人,共186人。
2018年,我大队继续以撤县设区为契机,在区委区政
府、区公安分局、市交警支队的正确领导下,认真贯彻落实党委政府和上级公安机关的一系列指示精神和工作部署,以维护社会稳定、努力提升公众安全感、满意度为目标,紧紧围绕“服务群众、保畅通、保平安、预防和减少道路交通事故”为主线,扎扎实实开展各项工作,为群众出行创造平安和谐的道路交通环境。经过全队上下共同努力,队伍建设、警民关系、规范执法、服务大局等得到进一步提升,各项工作取得明显成效。
第二部分:部门预算公开表
表1:2018年部门预算收支预算总表
表2:收入预算总表
表3:支出预算总表
表4:财政拨款收支总表
表5:一般公共预算支出预算表
表6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目)
表7:一般公共预算基本支出表
表8:政府性基金拨款支出预算表
表9:国有资本经营预算拨款支出预算表
表10:纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表
表11:“三公”经费支出预算表
表12:政府采购预算表
表13:项目支出(资金来源)预算明细表
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2018年收入总预算3009.05万元,同比增加825.63万元,同比增长37.81%。其中:
1、一般公共预算拨款2255.16万元,同比增加536.70万元,同比增长32.23%。
2、政府性基金拨款753.89万元,同比增加288.93万元,同比增长62.14%。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算3009.05万元,同比增加825.63万元,同比增长37.81%。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%;
(2)公共安全类科目支出预算2012.89万元, 占支出总预算的66.89%,同比增加434.58万元,同比增长27.53%;
(3)社会保障和就业类科目支出预算122.67万元,占支出总预算的4.08%,同比增加35.07万元,同比增40.03%;
(4)医疗卫生类科目支出预算46万元,占支出总预算的1.53%,同比增加46万元,同比增长100%;
(5)城乡社区事务类科目支出预算753.89万元,占支出总预算的25.05%,同比增加288.93万元,同比增62.14%;
(6)住房保障支出类科目支出预算75.60万元,占支出总预算的2.51%,同比增加23.04万元,同比增加43.83%;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出1590.60万元,占支出总预算52.86%,同比增加413.43万元,同比增长35.12%。其中:
工资福利支出预算1392.52万元,占基本支出预算的87.55%,同比增加408.36万元,同比增长41.49%;
商品和服务支出预算197万元,占基本支出12.39%,同比增加57.36万元,同比增长41.08%;
对个人和家庭的补助支出预算1.09万元,占基本支出预算的6%,同比减少52.28万元,同比减少97.96%;
(2)项目支出预算
项目支出1418.45万元,占支出总预算47.14%,同比增412.20万元,同比增长40.96%。其中:
(1)工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;
(2)商品和服务支出预算939.80万元,占项目支出66.26%,同比增加148.51万元,同比增长14.76%;
(3)资本性支出预算478.65万元,占项目支出33.74%,同比增加478.65万元,同比增长100%;
二、财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出3009.05万元,其中:一般公共预算支出2255.16万元,政府性基金预算支出753.89万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:
1、一般公共服务类科目支出预算0万元;
2、公共安全类科目支出预算2012.89万元;
3、社会保障和就业类科目支出预算122.67万元;
4、医疗卫生类科目支出预算46万元;
5、城乡社区事务类科目支出预算753.90万元;
6、住房保障支出类科目支出预算73.60万元;
三、“三公”经费支出预算表的说明
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算105.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.07万元,公务用车购置费30万元,公务用车运行维护费支出预算68万元。
(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计105.07万元,同比增加30.03万元,同比增长40.01%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
2、公务接待费7.07万元,同比增0.03万元,同比增长0.4%,原因是我单位人员增加。
3、公务用车购置费及运行费98万元,同比增加30万元,同比增长44.12%,其中:
(1)公务用车运行维护费68万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
(2)公务用车购置费30万元,同比增加30万元,同比增长100%,原因是报废2部执勤执法用车后,拟购买2部执勤执法用车。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共103.72万元,同比增加28.27万元,同比增长37.47%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共873.65万元,同比增加408.69万元,同比增长87.90%。其中:政府采购货物预算873.65万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
目前,本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车17辆,其他办公设备共1283台(套)。
预算绩效信息情况说明
本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):
(1)柳江区公安局交通管理大队:交通标志(线)施划为预算绩效项目;
(2)柳江区公安局交通管理大队:交通智能化监控管理系统为预算绩效项目;
(3)柳江区公安局交通管理大队:国道209线穿山段区间测速建设为预算绩效项目;
第四部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。
2.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
3.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
4.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
5.文化体育与传媒 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。
6.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
7.医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括:医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。
8、节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
9.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。
10.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
11.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
12.资源勘探信息等 反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
13.商业服务业等 反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。
15、国土海洋气象等 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17、粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18、债务付息 反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。
19、债务发行费用支出 反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。
第一部分:部门概况
柳州市公安局交通警察支队柳江大队位于柳江区拉堡镇柳堡路98号,负责全县12个乡镇,总人口55万多人的道路交通安全管理。辖区内国道209线长34公里,国道322线长46.3公里,省道307线长10.3公里,区乡镇道路、城镇街道总长650公里。全区机动车拥有量78652辆,驾驶员50129人。
大队主要职责:柳州市公安局交通警察支队柳江大队负责柳江区全境内道路交通安全管理;办理农用运输车、摩托车等“五小车”的入户及对驾驶员进行考试及核发、审验驾驶证工作;负责道路交通事故的处理及纠正交通违法行为。指导、开展道路交通安全宣传工作。打击发生在公路上的车匪路霸,对公路治安、刑事案件进行先期处置工作。
我大队为独立法人的一级预算单位,全大队下设:内务中队、拉堡中队、特勤中队、事故中队、车管中队、里高中队、穿山中队及考试中心共8个部门。全大队在职在编民警69人,全部满编,交通协管员117人,共186人。
2018年,我大队继续以撤县设区为契机,在区委区政
府、区公安分局、市交警支队的正确领导下,认真贯彻落实党委政府和上级公安机关的一系列指示精神和工作部署,以维护社会稳定、努力提升公众安全感、满意度为目标,紧紧围绕“服务群众、保畅通、保平安、预防和减少道路交通事故”为主线,扎扎实实开展各项工作,为群众出行创造平安和谐的道路交通环境。经过全队上下共同努力,队伍建设、警民关系、规范执法、服务大局等得到进一步提升,各项工作取得明显成效。
第二部分:部门预算公开表
表1:2018年部门预算收支预算总表
表2:收入预算总表
表3:支出预算总表
表4:财政拨款收支总表
表5:一般公共预算支出预算表
表6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目)
表7:一般公共预算基本支出表
表8:政府性基金拨款支出预算表
表9:国有资本经营预算拨款支出预算表
表10:纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表
表11:“三公”经费支出预算表
表12:政府采购预算表
表13:项目支出(资金来源)预算明细表
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2018年收入总预算3009.05万元,同比增加825.63万元,同比增长37.81%。其中:
1、一般公共预算拨款2255.16万元,同比增加536.70万元,同比增长32.23%。
2、政府性基金拨款753.89万元,同比增加288.93万元,同比增长62.14%。
(二)支出预算说明
2018年支出总预算3009.05万元,同比增加825.63万元,同比增长37.81%。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%;
(2)公共安全类科目支出预算2012.89万元, 占支出总预算的66.89%,同比增加434.58万元,同比增长27.53%;
(3)社会保障和就业类科目支出预算122.67万元,占支出总预算的4.08%,同比增加35.07万元,同比增40.03%;
(4)医疗卫生类科目支出预算46万元,占支出总预算的1.53%,同比增加46万元,同比增长100%;
(5)城乡社区事务类科目支出预算753.89万元,占支出总预算的25.05%,同比增加288.93万元,同比增62.14%;
(6)住房保障支出类科目支出预算75.60万元,占支出总预算的2.51%,同比增加23.04万元,同比增加43.83%;
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出1590.60万元,占支出总预算52.86%,同比增加413.43万元,同比增长35.12%。其中:
工资福利支出预算1392.52万元,占基本支出预算的87.55%,同比增加408.36万元,同比增长41.49%;
商品和服务支出预算197万元,占基本支出12.39%,同比增加57.36万元,同比增长41.08%;
对个人和家庭的补助支出预算1.09万元,占基本支出预算的6%,同比减少52.28万元,同比减少97.96%;
(2)项目支出预算
项目支出1418.45万元,占支出总预算47.14%,同比增412.20万元,同比增长40.96%。其中:
(1)工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%;
(2)商品和服务支出预算939.80万元,占项目支出66.26%,同比增加148.51万元,同比增长14.76%;
(3)资本性支出预算478.65万元,占项目支出33.74%,同比增加478.65万元,同比增长100%;
二、财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出3009.05万元,其中:一般公共预算支出2255.16万元,政府性基金预算支出753.89万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:
1、一般公共服务类科目支出预算0万元;
2、公共安全类科目支出预算2012.89万元;
3、社会保障和就业类科目支出预算122.67万元;
4、医疗卫生类科目支出预算46万元;
5、城乡社区事务类科目支出预算753.90万元;
6、住房保障支出类科目支出预算73.60万元;
三、“三公”经费支出预算表的说明
(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算105.07万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.07万元,公务用车购置费30万元,公务用车运行维护费支出预算68万元。
(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计105.07万元,同比增加30.03万元,同比增长40.01%。其中:
1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
2、公务接待费7.07万元,同比增0.03万元,同比增长0.4%,原因是我单位人员增加。
3、公务用车购置费及运行费98万元,同比增加30万元,同比增长44.12%,其中:
(1)公务用车运行维护费68万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。
(2)公务用车购置费30万元,同比增加30万元,同比增长100%,原因是报废2部执勤执法用车后,拟购买2部执勤执法用车。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年本部门机关及所属参公单位的运行经费预算共103.72万元,同比增加28.27万元,同比增长37.47%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2018年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共873.65万元,同比增加408.69万元,同比增长87.90%。其中:政府采购货物预算873.65万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
目前,本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车17辆,其他办公设备共1283台(套)。
预算绩效信息情况说明
本部门机关及所属二层单位2018年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):
(1)柳江区公安局交通管理大队:交通标志(线)施划为预算绩效项目;
(2)柳江区公安局交通管理大队:交通智能化监控管理系统为预算绩效项目;
(3)柳江区公安局交通管理大队:国道209线穿山段区间测速建设为预算绩效项目;
第四部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务等。
2.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
3.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
4.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
5.文化体育与传媒 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化、文物、体育、新闻出版广播影视等。
6.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
7.医疗卫生与计划生育 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。主要包括:医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。
8、节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
9.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出等。
10.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
11.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
12.资源勘探信息等 反映政府对资源勘探信息等事务支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监督、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
13.商业服务业等 反映政府对商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
14、金融 反映金融方面的支出。具体包括金融部门行政支出、金融部门监管支出等。
15、国土海洋气象等 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16、住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17、粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18、债务付息 反映用于归还债务利息所发生的支出。具体包括中央政府国内债务付息支出、地方政府一般债务付息支出等。
19、债务发行费用支出 反映用于债务发行兑付费用的支出。具体包括中央政府国内债务发行费用支出、地方政府一般债务发行费用支出等。