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柳江区委宣传部2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2020-02-09 17:16   

柳江区委宣传部2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分:部门预算公开表

第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效信息情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、单位职责

指导全区理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究的规划工作,并在理论学习、理论研究、理论宣传政策方面实施指导;负责新闻宣传宏观指导的管理,正确引导社会舆论,对全区新闻队伍建设的管理,指导协调新闻部门的工作;从宏观上指导文化和精神产品的管理工作及从宏观指导对文化市场的管理;规划、部署全区的思想政治工作、国防教育,推荐宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作;规划、部署全区社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作;制定有关创建文明城市、文明村(镇)、文明单位规划,组织、指导全区开展群众性社会主义精神文明建设活动;组织协调全区各部门共同做好未成年人思想道德建设工作。受区委委托,协同区委组织部管理新闻、文化部门的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对乡镇党委宣传委员的任免提出意见;制定培训规划并组织对全区基层宣传干部的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作,负责全区对外宣传工作布置,加强互联网新闻宣传工作;贯彻宣传思想文化事业发展的方针;指导宣传文化系统制订地方性政策;按照中央、自治区党委、市委和区委的统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;对直属单位实施领导和管理。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1机构设置

内设机构共6个:办公室、理论股、宣传股、精神文明建设工作股、未成年人思想道德建设工作股、新闻出版和网络管理股。所属事业单位共有2个、互联网新闻传播研究中心、新闻出版局。

2.编制现状

经区机构编制委员会办公室核定,我部机关行政编制14名,机关后勤服务人员编制2名;全额事业单位编制8名。

3人员构成情况

我部实有人数20人,其中,编制内实有人数20人(行政人员10人,机关后勤人员2人,事业人员8人),离退休9人。

  1. 年度主要工作任务及目

主要任务:

1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。扎实推进各级党委(党组)中心组学习规范化、制度化。切实抓好百姓宣讲和学生宣讲工作。

2.坚持党管主流思想,将党的好声音传播开来。结合重大节日,举办丰富多彩的文体活动;继续着力“基层工作加强年”,提高基层宣传思想文化工作队伍的素质,培育和壮大业余文艺队;贯彻落实党的十九大精神,整合资源,策划栏目和方案,进行多角度、集中式的报道,形成强大的舆论攻势,为柳江发展营造强大宣传攻势;深化新旧媒体融合,用好微博、微信、手机时讯等传播平台,形成立体化、互动式、全天候传播。

3.开展社会主义核心价值观培育践行活动。积极开展社会主义核心价值观进机关、进学校、进企业、进社区、进农村活动,推动核心价值观建设人人参与、全民行动;广泛开展“树模范、学模范、扶模范”活动,持续开展“讲文明树新风”公益广告宣传。加强未成年人思想道德工作,持续推进德育工作提升;积极抓好现有的乡村学校少年宫项目实施工作,积极探索乡村学校少年宫建设的路径和办法;继续加强未成年人心理健康教育。逐步建立覆盖全县的未成年人心理健康教育服务体系,形成学校、家庭和社会共同关心和参与未成年人心理健康教育的良好氛围。

4.抓好精神文明创建工作。积极推动“五大创建”有效开展。坚持以文明城市创建为抓手,加强动态管理,督促各单位建立文明城市常态化创建机制,不断提升创城工作的整体水平;积极开展志愿服务活动。组织开展“学雷锋”活动启动仪式,推广“社会工作者+志愿者”的工作模式,进一步壮大志愿者队伍。

主要目标:2020年,全区宣传思想工作紧紧围绕贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,积极培育和践行社会主义核心价值观,坚持正确舆论引导和正面宣传,着重接地气、拓平台、广覆盖,实现主流声音的大范围传播,为全县经济社会持续健康发展做出了积极贡献。

第二部分:部门预算公开表

第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

2020年收入总预算922.52万元,同比增248.45万元,同比增长36.86%。其中:

1、一般公共预算拨款722.52万元,同比增48.45万元,同比增长7.19%

2、政府性基金拨款200万元,同比增200万元,同比增长100%

(二)支出预算说明

2020年支出总预算922.52万元,同比增248.45万元,同比增长36.86%其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算641.06万元,占支出总预算69.49%同比增26.99万元,同比增长4.4%

2)社会保障和就业类科目支出预算50.04万元, 占支出总预算5.42%同比增16.55万元,同比增长49.43%

3)卫生健康支出类科目支出预算12.09万元,占支出总预算1.31%同比增18.86万元,同比增长18.49 %

4)城乡社区事务支出类科目支出预算200万元,占支出总预算21.68%同比增200万元,同比增长100%

5)住房保障支出类科目支出预算19.34万元,占支出总预算2.1%同比增3.02万元,同比增长18.49%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出298.00万元,占支出总预算32.30%同比增57.93万元,同比增长24.13%。其中:

工资福利支出预算244.17万元,占基本支出预算81.93%同比增57.93万元,同比增长24.13%

商品和服务支出预算41.89万元,占基本支出预算14.06%同比增66.64万元,同比增长18.84%

对个人和家庭的补助支出预算11.95万元,占基本支出预算4.01%同比增4.70万元,同比增长64.84%

2)项目支出预算

项目支出624.52万元,占支出总预算67.70%同比增208.72万元,同比增长48.09%。其中:

资本性支出预算56.48万元,占项目支出预算6.12%

商品和服务支出预算56.80万元,占项目支出预算61.57%

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出922.52万元,其中:一般公共预算支出722.52万元,政府性基金预算支出200万元。具体支出预算如下:

1、一般公共服务类科目支出预算641.06万元;

2、社会保障和就业类科目支出预算50.04万元;

3、卫生健康支出类科目支出预算12.09万元;

4、城乡社区事务支出类科目支出预算200万元;

5、住房保障支出类科目支出预算19.34万元;

三、“三公”经费支出预算表的说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.37万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.37万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.37万元,同比减11.16万元,同比下降32.86%。其中:

1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,原因是无出国出境安排。

2、公务接待费2.37万元,同比减1.16万元,同比下降32.86%,原因是厉行节约,减少接待人次等。

3、公务用车购置费及运行费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,其中:

1)公务用车运行维护费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,原因是无公务用车。

2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,原因是无购车计划。

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费情况

2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共

26.23万元,同比增4.90万元,同比增长22.97%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共56.48万元,同比增38.28万元,同比增长210.33%。其中:货物类政府采购预算56.48万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

  1. 政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

(四)国有资产占有使用情况

目前,本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆,其他办公设备共148台(套)。

(五)预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):无。

第四部分:名词解释

一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。

3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

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2020
柳江区委宣传部2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

  发布日期: 2020-02-09 17:16   

柳江区委宣传部2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分:部门预算公开表

第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效信息情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、单位职责

指导全区理论学习、理论宣传、理论教育、理论研究的规划工作,并在理论学习、理论研究、理论宣传政策方面实施指导;负责新闻宣传宏观指导的管理,正确引导社会舆论,对全区新闻队伍建设的管理,指导协调新闻部门的工作;从宏观上指导文化和精神产品的管理工作及从宏观指导对文化市场的管理;规划、部署全区的思想政治工作、国防教育,推荐宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作;规划、部署全区社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作;制定有关创建文明城市、文明村(镇)、文明单位规划,组织、指导全区开展群众性社会主义精神文明建设活动;组织协调全区各部门共同做好未成年人思想道德建设工作。受区委委托,协同区委组织部管理新闻、文化部门的领导干部,指导这些部门领导班子的建设;对乡镇党委宣传委员的任免提出意见;制定培训规划并组织对全区基层宣传干部的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传和新闻发布工作,负责全区对外宣传工作布置,加强互联网新闻宣传工作;贯彻宣传思想文化事业发展的方针;指导宣传文化系统制订地方性政策;按照中央、自治区党委、市委和区委的统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;对直属单位实施领导和管理。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1机构设置

内设机构共6个:办公室、理论股、宣传股、精神文明建设工作股、未成年人思想道德建设工作股、新闻出版和网络管理股。所属事业单位共有2个、互联网新闻传播研究中心、新闻出版局。

2.编制现状

经区机构编制委员会办公室核定,我部机关行政编制14名,机关后勤服务人员编制2名;全额事业单位编制8名。

3人员构成情况

我部实有人数20人,其中,编制内实有人数20人(行政人员10人,机关后勤人员2人,事业人员8人),离退休9人。

  1. 年度主要工作任务及目

主要任务:

1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。扎实推进各级党委(党组)中心组学习规范化、制度化。切实抓好百姓宣讲和学生宣讲工作。

2.坚持党管主流思想,将党的好声音传播开来。结合重大节日,举办丰富多彩的文体活动;继续着力“基层工作加强年”,提高基层宣传思想文化工作队伍的素质,培育和壮大业余文艺队;贯彻落实党的十九大精神,整合资源,策划栏目和方案,进行多角度、集中式的报道,形成强大的舆论攻势,为柳江发展营造强大宣传攻势;深化新旧媒体融合,用好微博、微信、手机时讯等传播平台,形成立体化、互动式、全天候传播。

3.开展社会主义核心价值观培育践行活动。积极开展社会主义核心价值观进机关、进学校、进企业、进社区、进农村活动,推动核心价值观建设人人参与、全民行动;广泛开展“树模范、学模范、扶模范”活动,持续开展“讲文明树新风”公益广告宣传。加强未成年人思想道德工作,持续推进德育工作提升;积极抓好现有的乡村学校少年宫项目实施工作,积极探索乡村学校少年宫建设的路径和办法;继续加强未成年人心理健康教育。逐步建立覆盖全县的未成年人心理健康教育服务体系,形成学校、家庭和社会共同关心和参与未成年人心理健康教育的良好氛围。

4.抓好精神文明创建工作。积极推动“五大创建”有效开展。坚持以文明城市创建为抓手,加强动态管理,督促各单位建立文明城市常态化创建机制,不断提升创城工作的整体水平;积极开展志愿服务活动。组织开展“学雷锋”活动启动仪式,推广“社会工作者+志愿者”的工作模式,进一步壮大志愿者队伍。

主要目标:2020年,全区宣传思想工作紧紧围绕贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,积极培育和践行社会主义核心价值观,坚持正确舆论引导和正面宣传,着重接地气、拓平台、广覆盖,实现主流声音的大范围传播,为全县经济社会持续健康发展做出了积极贡献。

第二部分:部门预算公开表

第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

2020年收入总预算922.52万元,同比增248.45万元,同比增长36.86%。其中:

1、一般公共预算拨款722.52万元,同比增48.45万元,同比增长7.19%

2、政府性基金拨款200万元,同比增200万元,同比增长100%

(二)支出预算说明

2020年支出总预算922.52万元,同比增248.45万元,同比增长36.86%其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算641.06万元,占支出总预算69.49%同比增26.99万元,同比增长4.4%

2)社会保障和就业类科目支出预算50.04万元, 占支出总预算5.42%同比增16.55万元,同比增长49.43%

3)卫生健康支出类科目支出预算12.09万元,占支出总预算1.31%同比增18.86万元,同比增长18.49 %

4)城乡社区事务支出类科目支出预算200万元,占支出总预算21.68%同比增200万元,同比增长100%

5)住房保障支出类科目支出预算19.34万元,占支出总预算2.1%同比增3.02万元,同比增长18.49%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出298.00万元,占支出总预算32.30%同比增57.93万元,同比增长24.13%。其中:

工资福利支出预算244.17万元,占基本支出预算81.93%同比增57.93万元,同比增长24.13%

商品和服务支出预算41.89万元,占基本支出预算14.06%同比增66.64万元,同比增长18.84%

对个人和家庭的补助支出预算11.95万元,占基本支出预算4.01%同比增4.70万元,同比增长64.84%

2)项目支出预算

项目支出624.52万元,占支出总预算67.70%同比增208.72万元,同比增长48.09%。其中:

资本性支出预算56.48万元,占项目支出预算6.12%

商品和服务支出预算56.80万元,占项目支出预算61.57%

二、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出922.52万元,其中:一般公共预算支出722.52万元,政府性基金预算支出200万元。具体支出预算如下:

1、一般公共服务类科目支出预算641.06万元;

2、社会保障和就业类科目支出预算50.04万元;

3、卫生健康支出类科目支出预算12.09万元;

4、城乡社区事务支出类科目支出预算200万元;

5、住房保障支出类科目支出预算19.34万元;

三、“三公”经费支出预算表的说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.37万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.37万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.37万元,同比减11.16万元,同比下降32.86%。其中:

1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,原因是无出国出境安排。

2、公务接待费2.37万元,同比减1.16万元,同比下降32.86%,原因是厉行节约,减少接待人次等。

3、公务用车购置费及运行费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,其中:

1)公务用车运行维护费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,原因是无公务用车。

2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,原因是无购车计划。

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费情况

2020年本部门机关及所属二层单位的运行经费预算共

26.23万元,同比增4.90万元,同比增长22.97%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府采购预算共56.48万元,同比增38.28万元,同比增长210.33%。其中:货物类政府采购预算56.48万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

  1. 政府购买服务情况

2020年本部门机关及所属二层单位的政府购买预算共0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

(四)国有资产占有使用情况

目前,本部门机关及所属二层单位共有在编公务用车0辆,其他办公设备共148台(套)。

(五)预算绩效信息情况说明

本部门机关及所属二层单位2020年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):无。

第四部分:名词解释

一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。

3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源工信勘探信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。