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柳江区投资促进中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 柳州市柳江区财政局  |   发布日期: 2022-02-17 17:12   

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分:部门预算公开表

第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费情况

(二)政府采购情况

政府购买服务情况

)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效信息情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况包括主管部门及所属二层单位)

一、部门职责

1)贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。  

2)承办柳江区招商引资中的各项具体事宜,调查、研究区招商引资、投资软环境建设工作情况,向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3)受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划,研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案,并组织实施;牵头组织全区重大性招商引资活动,协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。

4)根据柳江区经济发展规划,组建和管理全区统一的招商引资项目库,形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。

5)负责全区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向,综合分析有关国内外招商引资动态,向区领导和有关部门提供招商投资

信息及提出工作建议。

6)根据区人民政府的授权,依据国家和自治区有关法律、法规,受理、协调和处理区外投资者投诉事项;在办理投诉事中负责调查、转办、督查、协调等工作。

7)负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系,联系和指导全区各单位做好招商引资工作。

8)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

经区机构编制委员会办公室核定,我局属全额参公事业编制,参照公务员管理事业单位1个。经区机构编制委员会办公室核定,我局参公事业单位编制10名,其中,全额事业单位编制10名。

2.人员构成情况

我局实有人数16人,其中,编制内实有人数11人,编外在职实有人数5人。

行政人员及参公事业单位11人中,科级以上5人,占45.45%;其他人员6人,占54.55%。

事业编制内在职人员0人中,科级以上0人;其他人员0人各类专业技术人员0人。

离退休人员2人,其中,离休人员0人,退休人员2人

三、年度主要工作任务等

(一)区外境内到位资金、项目引进完成情况

截至目前,柳江区区外境内到位资金59.13亿元,完成全年目标任务59亿元的100%。新引进项目32个,完成全年目标任务30个的106%;其中工业项目26个,完成全年目标任务25个的104%;亿元以上工业项目14个,完成全年目标任务13个的107%

(二)三企入桂四率完成情况

截至目前,协议履约27个项目,完成全年目标任务27个的100%;资金到位增量数16.78亿元,完成全年目标任务15.38亿元的109%;项目开工27个,完成全年目标任务27个的100%;竣工投产8个,完成全年目标任务6个的133.33%

第二部分:部门预算公开表

1:部门预算收支预算总表

2:收入预算总表

3:支出预算总表

4:财政拨款收支总表

5:一般公共预算支出预算表

6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目)

7:一般公共预算基本支出表

8:政府性基金拨款支出预算表

9:国有资本经营预算拨款支出预算表

10“三公”经费支出预算表

11:政府采购预算表

12:政府购买服务预算表

(详见附表)

第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

2022年收入总预算431.76万元,同比减7万元,同比下降1.6%。其中:

1、一般公共预算拨款431.76万元,同比减7万元,同下降1.6%。

2、政府性基金拨款0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。

3、国有资本经营预算拨款0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

4、财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

5、事业收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

6、事业单位经营收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

7、上级补助收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

8、附属单位上缴收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

9、其他收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

预算减少的原因:在职人员增减少,落实过紧日子要求,压缩项目支出预算

(二)支出预算说明

2022年支出总预算431.76万元,同比减7万元,同比下降1.6%。其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算382.11万元,占支出总预算88.5%,同比减7.92万元,同比下降2.03%

2)社会保障障和就业科目支出预算28.33万元, 占支出总预算6.56%,同比7.92万元,同比增长2.03%

3)卫生健康科目支出预算8.4万元,占支出总预算1.95%,同比增0.12万元,同比增长1.45%;

4)住房保障支出科目预算12.92万元,占支出总预算2.99%,同比增0.19万元,同比增长1.49%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出217.76万元,占支出总预算50.44%,同比减7万元,同比下降3.11%。其中:

工资福利支出预算183.45万元,占基本支出预算84.24%,同比减12.63万元,同比下降6.44%

商品和服务支出预算31.87万元,占基本支出预算14.64%,同比5.22万元,同比增长19.59%;

对个人和家庭的补助支出预算2.42万元,占基本支出预算1.11%,同比增加0.4万元,同比增长19.8%;

2)项目支出预算

项目支出214万元,占支出总预算49.56%,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

预算减少的原因:在职人员增减少,落实过紧日子要求,压缩项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出431.76万元,其中:一般公共预算支出431.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共服务类科目支出预算382.11万元;

2、社会保障和就业科目支出预算28.33万元;

3. 卫生健康科目支出预算8.40万元;

4. 住房保障支出科目预算12.92万元;

三、“三公”经费支出预算表的说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算42.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算42.33万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计42.33万元,同比减22万元,同比下34.20%。其中:

    1、因公出国(境)0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

    2、公务接待费42.33万元,同比减22万元,同比下降34.20%,原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,规范招商引资接待工作,营造亲商重商的良好氛围,降低公务活动成本,严格控制经费支出总额。

    3、公务用车购置费及运行费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,其中:

1)公务用车运行维护费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费情况

2022年部门的运行经费预算共13.47万元,同比增0.61万元,同比增长4.74%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2022年部门的政府采购预算共5万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。其中:货物政府采购预算5万元,工程政府采购预算0万元,服务政府采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2022年部门的政府购买预算共0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。

)国有资产占有使用情况

目前,本部门共有在编公务用车0辆,其他办公设备共16台(套)。

(五)预算绩效信息情况说明

部门2022年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):

1)柳州市柳江区投资促进中心招商引资专项经费预算绩效项目;

第四部分:名词解释

一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1.一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2.国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。

3.公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4.教育  反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5.科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6.文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7.社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8.卫生健康反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9.节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10.城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14.商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16住房保障反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物地震事务支出等。


2022
柳江区投资促进中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 柳州市柳江区财政局  |   发布日期: 2022-02-17 17:12   

目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分:部门预算公开表

第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费情况

(二)政府采购情况

政府购买服务情况

)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效信息情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况包括主管部门及所属二层单位)

一、部门职责

1)贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。  

2)承办柳江区招商引资中的各项具体事宜,调查、研究区招商引资、投资软环境建设工作情况,向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3)受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划,研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案,并组织实施;牵头组织全区重大性招商引资活动,协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。

4)根据柳江区经济发展规划,组建和管理全区统一的招商引资项目库,形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。

5)负责全区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向,综合分析有关国内外招商引资动态,向区领导和有关部门提供招商投资

信息及提出工作建议。

6)根据区人民政府的授权,依据国家和自治区有关法律、法规,受理、协调和处理区外投资者投诉事项;在办理投诉事中负责调查、转办、督查、协调等工作。

7)负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系,联系和指导全区各单位做好招商引资工作。

8)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

经区机构编制委员会办公室核定,我局属全额参公事业编制,参照公务员管理事业单位1个。经区机构编制委员会办公室核定,我局参公事业单位编制10名,其中,全额事业单位编制10名。

2.人员构成情况

我局实有人数16人,其中,编制内实有人数11人,编外在职实有人数5人。

行政人员及参公事业单位11人中,科级以上5人,占45.45%;其他人员6人,占54.55%。

事业编制内在职人员0人中,科级以上0人;其他人员0人各类专业技术人员0人。

离退休人员2人,其中,离休人员0人,退休人员2人

三、年度主要工作任务等

(一)区外境内到位资金、项目引进完成情况

截至目前,柳江区区外境内到位资金59.13亿元,完成全年目标任务59亿元的100%。新引进项目32个,完成全年目标任务30个的106%;其中工业项目26个,完成全年目标任务25个的104%;亿元以上工业项目14个,完成全年目标任务13个的107%

(二)三企入桂四率完成情况

截至目前,协议履约27个项目,完成全年目标任务27个的100%;资金到位增量数16.78亿元,完成全年目标任务15.38亿元的109%;项目开工27个,完成全年目标任务27个的100%;竣工投产8个,完成全年目标任务6个的133.33%

第二部分:部门预算公开表

1:部门预算收支预算总表

2:收入预算总表

3:支出预算总表

4:财政拨款收支总表

5:一般公共预算支出预算表

6:一般公共预算支出明细表(分部门经济分类科目)

7:一般公共预算基本支出表

8:政府性基金拨款支出预算表

9:国有资本经营预算拨款支出预算表

10“三公”经费支出预算表

11:政府采购预算表

12:政府购买服务预算表

(详见附表)

第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

一)收入预算说明

2022年收入总预算431.76万元,同比减7万元,同比下降1.6%。其中:

1、一般公共预算拨款431.76万元,同比减7万元,同下降1.6%。

2、政府性基金拨款0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。

3、国有资本经营预算拨款0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

4、财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

5、事业收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

6、事业单位经营收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

7、上级补助收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

8、附属单位上缴收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

9、其他收入安排的资金0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

预算减少的原因:在职人员增减少,落实过紧日子要求,压缩项目支出预算

(二)支出预算说明

2022年支出总预算431.76万元,同比减7万元,同比下降1.6%。其中:

1、按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算382.11万元,占支出总预算88.5%,同比减7.92万元,同比下降2.03%

2)社会保障障和就业科目支出预算28.33万元, 占支出总预算6.56%,同比7.92万元,同比增长2.03%

3)卫生健康科目支出预算8.4万元,占支出总预算1.95%,同比增0.12万元,同比增长1.45%;

4)住房保障支出科目预算12.92万元,占支出总预算2.99%,同比增0.19万元,同比增长1.49%;

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出217.76万元,占支出总预算50.44%,同比减7万元,同比下降3.11%。其中:

工资福利支出预算183.45万元,占基本支出预算84.24%,同比减12.63万元,同比下降6.44%

商品和服务支出预算31.87万元,占基本支出预算14.64%,同比5.22万元,同比增长19.59%;

对个人和家庭的补助支出预算2.42万元,占基本支出预算1.11%,同比增加0.4万元,同比增长19.8%;

2)项目支出预算

项目支出214万元,占支出总预算49.56%,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

预算减少的原因:在职人员增减少,落实过紧日子要求,压缩项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出431.76万元,其中:一般公共预算支出431.76万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下:

1、一般公共服务类科目支出预算382.11万元;

2、社会保障和就业科目支出预算28.33万元;

3. 卫生健康科目支出预算8.40万元;

4. 住房保障支出科目预算12.92万元;

三、“三公”经费支出预算表的说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算42.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算42.33万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计42.33万元,同比减22万元,同比下34.20%。其中:

    1、因公出国(境)0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

    2、公务接待费42.33万元,同比减22万元,同比下降34.20%,原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,规范招商引资接待工作,营造亲商重商的良好氛围,降低公务活动成本,严格控制经费支出总额。

    3、公务用车购置费及运行费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,其中:

1)公务用车运行维护费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费情况

2022年部门的运行经费预算共13.47万元,同比增0.61万元,同比增长4.74%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2022年部门的政府采购预算共5万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。其中:货物政府采购预算5万元,工程政府采购预算0万元,服务政府采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2022年部门的政府购买预算共0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%。

)国有资产占有使用情况

目前,本部门共有在编公务用车0辆,其他办公设备共16台(套)。

(五)预算绩效信息情况说明

部门2022年度预算绩效目标如下(最终以区财政批复为准):

1)柳州市柳江区投资促进中心招商引资专项经费预算绩效项目;

第四部分:名词解释

一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1.一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2.国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。

3.公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4.教育  反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5.科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6.文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7.社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8.卫生健康反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9.节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10.城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14.商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16住房保障反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物地震事务支出等。