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柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 柳州市柳江区财政局  |   发布日期: 2024-02-19 13:05   

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分:柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)开展学术交流,促进学科发展,推动科技进步,决策科学化和民主化。(二)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘杨科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学素质。(三)开展技术培训、科学论证、咨询服务,促进科技成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。(四)反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与制订科技政策、科学决策工作。(五)对所属协会进行管理,对基层科协进行业务上的管理和指导。(六)兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。(七)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳江区科学技术协会为参公事业单位(群团),单位行政编制5个。

行政在职人员6人,退休人员3

三、年度主要工作任务

  1、以党的二十大精神为指导,持续推进科协党建新建设。以深化学习贯彻党的二十大精神为推动,深入学习党的二十大精神学习活动,加强对党员干部的教育培训,积极开展打造学习型机关、学习型党组织、学习型党员干部活动。坚持党建引领,推进科普工作新征程。

2、继续深化组织 “基层科普行动计划”,加大科技惠农服务力度。持续做好“科普基层行动计划”项目的培育、申报和实施工作,促进农村专业技术协会建设,建好科普示范基地,培养科技带头人。组织相关学会专家深入农村,开展农业科技咨询服务活动,为创业者排忧解难。加强开展电商助农示范项目建设,努力实施“互联网+科普行动”,在各类企业、农技协、科普示范基地等经济实体中加强电商技术培训,为优化工农业产品流通模式发挥示范带头作用,不断提高产业经营效益。   

3、持续创新科技服务企业。充分运用柳江区经济开发区科学技术协会这个平台,在园区相关企业联合成立企业科协工作服务站,为企业科技工作者线搭桥建好一个积极为企业开展技术咨询、技术诊断、技术服务的专业平台,促进企业努力提高自主创新和技术攻关能力,切实为我区企业科学发展服务。

4、全力推进青少年科普工作。继续以全国科普日、科普活动周“八桂科普大行动”等活动为载体,选准不同主题,开展科普进村屯、进社区、进学校、进企业活动。以科技进校园活动为载体,深入开展青少年科技创新大赛活动、科技实践活动、校园科技节等特色科普教育活动,加快学校科普活动场地、基础设施建设,推进未成年人科学素质行动,力争在学校特色科普、科技创新活动方面取得新突破。  

第二部分:柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入141.29万元,总支出141.29万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。总支出较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算141.29万元,同比增加19.38万元,同比增长15.90%。其中:

1、一般公共预算拨款126.89万元,同比增加20.98万元,同比增长19.81%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款14.40万元,同比减少1.60万元,同比下降10%,主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出141.29万元,总支出较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。主要包括:机构运行86.63万元;行政单位离退休4.53万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出13.05万元;机关事业单位职业年金缴费支出6.53万元;行政单位医疗6.36万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出14.40万元;住房公积金9.79万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入141.29万元,总支出141.29万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共126.89万元,较上年增长16.53%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。具体情况为:

1)科学技术支出类科目支出预算86.63万元,占支出总预算61.31%,同比增9.58万元,同比增长12.43%,主要原因是从本年度开始公务员奖励性绩效列入工资

2)社会保障和就业类科目支出预算24.10万元, 占支出总预算17.05%,同比增6.79万元,同比增长28.17%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数

3)卫生健康类科目支出预算6.36万元, 占支出总预算4.5%,同比增1.81万元,同比增长28.45%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数

4)住房保障类科目支出预算24.10万元, 占支出总预算17.05%,同比增6.78万元,同比增长28.13%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共126.89万元,较上年增长16.53%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。具体情况为:

(一)工资福利支出共104.69万元,同比上年增加1.22万元,同比增长1.16%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资29.60万元,同比增0.82万元,同比增长2.78%,主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升;

工资福利支出 -津贴补贴19.86万元,和去相同。

工资福利支出 -奖金18.94万元,同比增8.14万元,同比增长42.98%,主要原因是奖金标准调整,与相应职级或行政级别对应;

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费13.05万元,同比增3.72元,同比增长28.5%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;

工资福利支出 -职业年金缴费6.53万元,同比增1.87万元,同比增长28.64%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费6.36万元,同比增1.81万元,同比增长28.46%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数;

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.57万元,同比增0.16万元,同比增长40%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;

工资福利支出 -住房公积金9.79万元,同比增2.8万元,同比增长28.60%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数;

(二)商品和服务支出共17.81万元,同比上年增加0.49万元,同比增长2.75%,主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出-办公费1.47万元,和去相同。

商品和服务支出-印刷费0.18万元,和去相同.

商品和服务支出-邮电费1.36万元,和去相同.

商品和服务支出-差旅费2.64万元,和去相同.

商品和服务支出-维修(护)费0.36万元,和去相同.商品和服务支出-会议费0.15万元,和去相同.

商品和服务支出-培训费0.18万元,和去相同.

商品和服务支出-公务接待费0.18万元,和去相同.

商品和服务支出-工会经费1.63万元,同比增0.46万元,同比增长28.22%,主要原因是工资总额增加;

商品和服务支出-福利费0.42万元,和去相同.

商品和服务支出-其他交通费用5.40万元,和去相同.

商品和服务支出-其他商品和服务支出3.84万元,和去相同.

(三)对个人和家庭的补助支出共4.39万元,同比上年增加1.20万元,同比增长27.33%,主要原因为退休人员生活补助标准提高

对个人和家庭的补助-退休费4.38万元,同比增1.8万元,同比增长41.09%,主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算;

对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元,和去年相同.

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元,同口径比2023年增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.18万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年一致

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无车辆更新购置计划;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是参加车改单位无保留公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共14.40万元,同比减少1.60万元,同比下降10%,主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费安排情况说明

2024年本部门的运行经费预算共10.78万元,同比增3.34万元,同比增长44.89%,主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.93万元。其中:货物类采购0.93万元、工程类采购0万元、服务类采购00万元。主要采购办公耗材和办公设备等。

(三)政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

(四)国有资产占用情况说明

目前,本单位共有在编公务用车0辆,我部门实有固定资产原值69.22万元,其中信息化设备共57件,价值35.64万元;办公设备共48件,价值13.81万元;其他设备24件,价值9.36万元;家具、用具等84件,价值10.41万元。

(五)预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目2个,预算资金14.40万元。绩效目标情况如下(涉密项目等除外)。

2024年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称

(区)级科普经费

项目编码

450206230417400008337

项目实施单位

柳州市柳江区科学技术协会

项目主管单位

174-柳州市柳江区科学技术协会

项目属性

-

资金总额

资金来源

金额(元)

合计


121500

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

0

      本级

0

政府性基金


121500

其他资金


0

项目概况

项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)

主要用于农村专业技术协会、中小学校、社区科技普及创新科普经费,聘请科普工作人员工资等

项目起始时间

2023

项目终止时间

2024

项目实施进度安排

按月支付

中期绩效目标

推进科学技术科普工作和各科技协会发展

年度绩效目标

推进科学技术科普工作和各科技协会发展

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

支持科技协会,学校科普宣传数量

≥10个

质量指标

支持科技协会,学校科普宣传合格率

≥90%

时效指标

支持科技协会,学校科普宣传任务完成率

≥90%

成本指标

(区)级科普经费支出情况

≤121500元

效益指标

可持续影响指标

县(区)级科普工作的持续性影响

提升人民科普意识,促进农村科技发展

满意度指标

服务对象满意度

县(区)级科普工作服务对象满意度

≥90%

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:县(区)级科普经费,预算资金12.15万元,2024年度绩效目标主要用于农村专业技术协会、中小学校、社区科技普及创新科普经费,聘请科普工作人员工资等,设1条数量指标:数量指标1.支持科技协会,学校科普宣传数量≥10个;支持科技协会,学校科普宣,≥90%.时效指标1.支持科技协会,学校科普宣传任务完成率≥90%;设1条成本指标:成本指标1.县(区)级科普经费支出情况≤121500元;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.县(区)级科普工作的持续性影响,提升人民科普意识,促进农村科技发展;设1条满意度指标:满意度指标1.县(区)级科普工作服务对象满意度≥90%。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1.一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2.国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。

3.公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4.教育  反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5.科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6.文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7.社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9.节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10.城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14.商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15.自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16.住房保障反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17.粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18.灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分:柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算报表

1:部门收支总体情况表

2:部门收入总体情况表

3:部门支出总体情况表

4:财政拨款收支总体情况表

5:一般公共预算支出情况表

6:一般公共预算基本支出情况表

7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

8:政府性基金预算支出情况表

9:国有资本经营预算支出情况表

10:政府采购预算表

11:政府购买服务预算表

12:项目绩效目标公开表

(详见附表)


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2024
柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 柳州市柳江区财政局  |   发布日期: 2024-02-19 13:05   

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分:柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

、主要职责

(一)开展学术交流,促进学科发展,推动科技进步,决策科学化和民主化。(二)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘杨科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学素质。(三)开展技术培训、科学论证、咨询服务,促进科技成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。(四)反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与制订科技政策、科学决策工作。(五)对所属协会进行管理,对基层科协进行业务上的管理和指导。(六)兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。(七)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳江区科学技术协会为参公事业单位(群团),单位行政编制5个。

行政在职人员6人,退休人员3

三、年度主要工作任务

  1、以党的二十大精神为指导,持续推进科协党建新建设。以深化学习贯彻党的二十大精神为推动,深入学习党的二十大精神学习活动,加强对党员干部的教育培训,积极开展打造学习型机关、学习型党组织、学习型党员干部活动。坚持党建引领,推进科普工作新征程。

2、继续深化组织 “基层科普行动计划”,加大科技惠农服务力度。持续做好“科普基层行动计划”项目的培育、申报和实施工作,促进农村专业技术协会建设,建好科普示范基地,培养科技带头人。组织相关学会专家深入农村,开展农业科技咨询服务活动,为创业者排忧解难。加强开展电商助农示范项目建设,努力实施“互联网+科普行动”,在各类企业、农技协、科普示范基地等经济实体中加强电商技术培训,为优化工农业产品流通模式发挥示范带头作用,不断提高产业经营效益。   

3、持续创新科技服务企业。充分运用柳江区经济开发区科学技术协会这个平台,在园区相关企业联合成立企业科协工作服务站,为企业科技工作者线搭桥建好一个积极为企业开展技术咨询、技术诊断、技术服务的专业平台,促进企业努力提高自主创新和技术攻关能力,切实为我区企业科学发展服务。

4、全力推进青少年科普工作。继续以全国科普日、科普活动周“八桂科普大行动”等活动为载体,选准不同主题,开展科普进村屯、进社区、进学校、进企业活动。以科技进校园活动为载体,深入开展青少年科技创新大赛活动、科技实践活动、校园科技节等特色科普教育活动,加快学校科普活动场地、基础设施建设,推进未成年人科学素质行动,力争在学校特色科普、科技创新活动方面取得新突破。  

第二部分:柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入141.29万元,总支出141.29万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。总支出较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算141.29万元,同比增加19.38万元,同比增长15.90%。其中:

1、一般公共预算拨款126.89万元,同比增加20.98万元,同比增长19.81%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。

2、政府性基金拨款14.40万元,同比减少1.60万元,同比下降10%,主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出141.29万元,总支出较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。主要包括:机构运行86.63万元;行政单位离退休4.53万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出13.05万元;机关事业单位职业年金缴费支出6.53万元;行政单位医疗6.36万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出14.40万元;住房公积金9.79万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入141.29万元,总支出141.29万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。。财政拨款总支出较上年增长15.90%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共126.89万元,较上年增长16.53%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。具体情况为:

1)科学技术支出类科目支出预算86.63万元,占支出总预算61.31%,同比增9.58万元,同比增长12.43%,主要原因是从本年度开始公务员奖励性绩效列入工资

2)社会保障和就业类科目支出预算24.10万元, 占支出总预算17.05%,同比增6.79万元,同比增长28.17%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数

3)卫生健康类科目支出预算6.36万元, 占支出总预算4.5%,同比增1.81万元,同比增长28.45%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数

4)住房保障类科目支出预算24.10万元, 占支出总预算17.05%,同比增6.78万元,同比增长28.13%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共126.89万元,较上年增长16.53%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。具体情况为:

(一)工资福利支出共104.69万元,同比上年增加1.22万元,同比增长1.16%,主要原因是公务员奖励性绩效列入工资,社保及公积金基数提高,社保和公积金相应增加。

工资福利支出 -基本工资29.60万元,同比增0.82万元,同比增长2.78%,主要原因是在职人数增加及部分人员职级调升;

工资福利支出 -津贴补贴19.86万元,和去相同。

工资福利支出 -奖金18.94万元,同比增8.14万元,同比增长42.98%,主要原因是奖金标准调整,与相应职级或行政级别对应;

工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费13.05万元,同比增3.72元,同比增长28.5%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;

工资福利支出 -职业年金缴费6.53万元,同比增1.87万元,同比增长28.64%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;

工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费6.36万元,同比增1.81万元,同比增长28.46%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为医保计算基数;

工资福利支出 -其他社会保障缴费0.57万元,同比增0.16万元,同比增长40%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为社保计算基数;

工资福利支出 -住房公积金9.79万元,同比增2.8万元,同比增长28.60%,主要原因是2023年度补发以前年度绩效及公务员奖励绩效等作为公积金计算基数;

(二)商品和服务支出共17.81万元,同比上年增加0.49万元,同比增长2.75%,主要原因是在职人数增加。

商品和服务支出-办公费1.47万元,和去相同。

商品和服务支出-印刷费0.18万元,和去相同.

商品和服务支出-邮电费1.36万元,和去相同.

商品和服务支出-差旅费2.64万元,和去相同.

商品和服务支出-维修(护)费0.36万元,和去相同.商品和服务支出-会议费0.15万元,和去相同.

商品和服务支出-培训费0.18万元,和去相同.

商品和服务支出-公务接待费0.18万元,和去相同.

商品和服务支出-工会经费1.63万元,同比增0.46万元,同比增长28.22%,主要原因是工资总额增加;

商品和服务支出-福利费0.42万元,和去相同.

商品和服务支出-其他交通费用5.40万元,和去相同.

商品和服务支出-其他商品和服务支出3.84万元,和去相同.

(三)对个人和家庭的补助支出共4.39万元,同比上年增加1.20万元,同比增长27.33%,主要原因为退休人员生活补助标准提高

对个人和家庭的补助-退休费4.38万元,同比增1.8万元,同比增长41.09%,主要原因是退休人员生活补助标准提高及放在退休费科目中核算;

对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元,和去年相同.

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元,同口径比2023年增加0万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.18万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年一致

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无车辆更新购置计划;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是参加车改单位无保留公务用车

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共14.40万元,同比减少1.60万元,同比下降10%,主要原因是财政继续压缩减少项目经费预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费安排情况说明

2024年本部门的运行经费预算共10.78万元,同比增3.34万元,同比增长44.89%,主要原因是在职人员增加。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.93万元。其中:货物类采购0.93万元、工程类采购0万元、服务类采购00万元。主要采购办公耗材和办公设备等。

(三)政府购买服务情况说明

我部门2024年无政府购买服务预算。

(四)国有资产占用情况说明

目前,本单位共有在编公务用车0辆,我部门实有固定资产原值69.22万元,其中信息化设备共57件,价值35.64万元;办公设备共48件,价值13.81万元;其他设备24件,价值9.36万元;家具、用具等84件,价值10.41万元。

(五)预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目2个,预算资金14.40万元。绩效目标情况如下(涉密项目等除外)。

2024年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称

(区)级科普经费

项目编码

450206230417400008337

项目实施单位

柳州市柳江区科学技术协会

项目主管单位

174-柳州市柳江区科学技术协会

项目属性

-

资金总额

资金来源

金额(元)

合计


121500

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

0

      本级

0

政府性基金


121500

其他资金


0

项目概况

项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)

主要用于农村专业技术协会、中小学校、社区科技普及创新科普经费,聘请科普工作人员工资等

项目起始时间

2023

项目终止时间

2024

项目实施进度安排

按月支付

中期绩效目标

推进科学技术科普工作和各科技协会发展

年度绩效目标

推进科学技术科普工作和各科技协会发展

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

支持科技协会,学校科普宣传数量

≥10个

质量指标

支持科技协会,学校科普宣传合格率

≥90%

时效指标

支持科技协会,学校科普宣传任务完成率

≥90%

成本指标

(区)级科普经费支出情况

≤121500元

效益指标

可持续影响指标

县(区)级科普工作的持续性影响

提升人民科普意识,促进农村科技发展

满意度指标

服务对象满意度

县(区)级科普工作服务对象满意度

≥90%

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:县(区)级科普经费,预算资金12.15万元,2024年度绩效目标主要用于农村专业技术协会、中小学校、社区科技普及创新科普经费,聘请科普工作人员工资等,设1条数量指标:数量指标1.支持科技协会,学校科普宣传数量≥10个;支持科技协会,学校科普宣,≥90%.时效指标1.支持科技协会,学校科普宣传任务完成率≥90%;设1条成本指标:成本指标1.县(区)级科普经费支出情况≤121500元;设1条可持续影响指标:可持续影响指标1.县(区)级科普工作的持续性影响,提升人民科普意识,促进农村科技发展;设1条满意度指标:满意度指标1.县(区)级科普工作服务对象满意度≥90%。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1.一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2.国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。

3.公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4.教育  反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5.科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6.文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7.社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9.节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10.城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14.商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15.自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16.住房保障反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17.粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18.灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分:柳州市柳江区科学技术协会2024年部门预算报表

1:部门收支总体情况表

2:部门收入总体情况表

3:部门支出总体情况表

4:财政拨款收支总体情况表

5:一般公共预算支出情况表

6:一般公共预算基本支出情况表

7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

8:政府性基金预算支出情况表

9:国有资本经营预算支出情况表

10:政府采购预算表

11:政府购买服务预算表

12:项目绩效目标公开表

(详见附表)