柳州市柳江区乡村振兴局(部门)2026年部门预算公开说明
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分:柳州市柳江区乡村振兴(局)2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用情况说明
(五)预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市柳江区乡村振兴(局)2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)拟定全区乡村振兴总体规划和政策措施,负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
(二)负责防贫监测动态管理工作,组织开展行业数据比对和防贫监测排查,审核认定监测对象工作,分析全区防贫监测对象状况和做好监测与统计。
(三)参与拟定全区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法,并组织实施会同有关部门提出区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的投向和分配建议,指导和监督财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用,组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价。
(四)拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理办法。指导督促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设、项目动态管理,指导项目实施及效果评估。
(五)负责组织开展巩固脱贫成果后评估督查考核,检查、督促行业巩固脱贫成果责任制落实情况。
(六)负责组织指导全区防贫工作培训、农村实用技术培训工作,参与实施脱贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全区雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。
(七)承办柳江区革命老区建设委员会日常工作,负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作,联系柳江区革命老区建设促进会。
(八)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.机构设置
我局所属公务员管理单位。下设事业单位1个。
2.人员构成情况
我局实有人数28人,比上年增加2人,同比增长7.69%。其中,编制内实有人数28人。
行政人员1人,机关后勤人员2人,行政人员1人中,科级以上1人,占100%。
事业编制内在职人员25人中,科级以上0人,占0%;其他人员0人,占0%。各类专业技术人员10人,占事业人员40%。
离退休人员13人,其中,离休人员0人,退休人员13人。
第二部分:柳州市柳江区乡村振兴(局)2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入 2113.81 万元,总支出 2113.81 万元。总收入较上年增加110.75万元,增长5.53 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及增加人员。总支出较上年增长5.53 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入 2113.81 万元,较上年较上年增加 110.75万元,增长5.53 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。部门收入主要包括:
1、一般公共预算拨款2080.71万元,同比增加104.75万元,同比增长5.3%。
2、政府性基金预算拨款27万元,与上年持平。
3、单位资金0.1万元,与上年持平。
4、上年结转结余6万元,同比增加6万元,同比增长100%。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出 2113.81万元,较上年较上年增加110.75万元,增长5.53 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。部门支出主要包括:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业支出预算92.55万元,占支出总预算4.38%,同比增加25.59万元,同比增长38.22%;
(2)卫生健康支出预算24.25万元,占支出总预算1.15%,同比增加8.63万元,同比增长55.25%;
(3)农林水支出预算1932.42万元,占支出总预算91.42%,同比增加63.25万元,同比增长3.38%;
(4)城乡社区支出预算27万元,占支出总预算1.28%,与上年度持平。
(5)住房保障支出预算37.59万元,占支出总预算1.78%,同比增加13.28万元,同比增长54.63%;
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2107.71 万元,总支出 2107.71 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长5.23 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。财政拨款总支出较上年增长5.23 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2080.71 万元,较上年增长5.30 %,主要原因是根据工作需要调整项目安排以及新增人员2人。具体情况为:
(1)社会保障和就业支出预算92.55万元,占支出总预算4.45%,同比增加25.59万元,同比增长38.22%;
(2)卫生健康支出预算24.25万元,占支出总预算1.17%,同比增加8.63万元,同比增长55.25%;
(3)农林水支出预算1926.32万元,占支出总预算92.58%,同比增加57.25万元,同比增长3.06%;
(5)住房保障支出预算37.59万元,占支出总预算1.81%,同比增加13.28万元,同比增长54.63%;
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共896.23 万元,较上年增长13.23 %,主要原因是新增人员2人、工资调整、社保医保公积金基数调增。具体情况为:
工资福利支出 -基本工资118.32 万元,同比增加27.58万元,同比增长30.39%,主要原因是新增人员2人、工资调整。
工资福利支出 -津贴补贴58.77万元,同比增加4.94万元,同比增长9.18%,主要原因是新增人员2人、工资调整。
工资福利支出 -奖金19.44万元,同比增加2.3万元,同比增长13.42%,主要原因是新增人员2人。
工资福利支出 -绩效工资54.45万元,同比增加4.65万元,同比增长9.34%,主要原因是新增人员2人。
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费48.75万元,同比增加17.06万元,同比增长53.83%,主要原因是新增人员2人、社保基数调增。
工资福利支出 -职业年金缴费24.37万元,同比增加8.52万元,同比增长53.75%,主要原因是新增人员2人、缴费基数调增。
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费24.07万元,同比增加8.62万元,同比增长55.79%,主要原因是新增人员2人、缴费基数调增。
工资福利支出 -其他社会保障缴费2.12万元,同比增加0.74万元,同比增长53.62%,主要原因是新增人员2人、缴费基数调增。
工资福利支出 -住房公积金37.59万元,同比增加13.28万元,同比增长54.63%,主要原因是新增人员2人、缴费基数调增。
工资福利支出 -其他工资福利支出438.63万元,同比增加12.05万元,同比增长2.82%,主要原因是外聘人员增资。
商品和服务支出 -办公费3.86万元,同比增加0.25万元,同比增长6.93%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -印刷费0.84万元,同比增加0.06万元,同比增长7.69%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -水费0.7万元,同比增加0.05万元,同比增长7.69%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -电费2.33万元,同比增加0.16万元,同比增长7.37%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -邮电费2.24万元,同比增加0.13万元,同比增长6.16%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -差旅费10.32万元,同比增加0.72万元,同比增长7.5%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -维修(护)费1.18万元,同比增加0.08万元,同比增长7.27%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -会议费0.56万元,同比增加0.04万元,同比增长7.69%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -培训费0.67万元,同比增加0.05万元,同比增长8.06%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -公务接待费0.67万元,同比增加0.05万元,同比增长8.06%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -工会经费6.09万元,同比增加2.13万元,同比增长53.79%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -其他交通费用2.88万元。与上年持平。
商品和服务支出 -其他商品和服务支出18.59万元,同比增加2.06万元,同比增长12.46%,主要原因是新增人员2人。
对个人和家庭的补助 -退休费18.77万元,与上年持平。
对个人和家庭的补助 -奖励金0.01万元,与上年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.65万元,同口径比2025年增加0.08万元,同比增长3.11%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0.67万元,比上年增加0.05万元,同比增长8.06%,增加的主要原因是新增人员2人。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共27万元,与上年持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。我部门2026年机关(事业单位)运行经费预算50.94万元,较上年增加5 万元,同比增长10.88 %,增长的主要原因是新增人员2人。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.76万元。其中:货物类采购0.76万元。
(三)政府购买服务情况说明
2026年本单位的政府购买服务预算支出共300万元,同比减少50万元,同比下降14.29%,主要原因是严格落实财政预算管理要求,牢固树立过‘紧日子’思想,对本年度非刚性服务项目支出进行了结构性压减。
(四)国有资产占用情况说明
1、设备160台(套),其中信息化设备132台(套)办公设备28台(套)
3、无形资产7件,其中信息数据7件。
(五)预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目8个,预算资金1217.58万元;绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | |||||
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项目名称 |
柳江区跨省就业一次性交通补助 |
项目编码 |
450206230420500008991 | ||
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项目实施单位 |
柳州市柳江区乡村振兴局 |
项目主管单位 |
205-柳州市柳江区乡村振兴局 | ||
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项目属性 |
2-阶段性项目 | ||||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | |||
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合计 |
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800000 | |||
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其中:一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0 | |||
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本级 |
800000 | ||||
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政府性基金 |
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0 | |||
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国有资本经营预算 |
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0 | |||
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其他资金 |
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0 | |||
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年度绩效目标 |
激发脱贫户、监测帮扶对象内生动力,鼓励监测帮扶对象通过务工增加家庭收入 | ||||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 | |
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产出指标 |
数量指标 |
享受交通补助人数 |
≤1000人 | ||
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质量指标 |
交通补助发放准确率 |
=100% | |||
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时效指标 |
补助资金在规定时间内支付到位率 |
=2026年 | |||
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成本指标 |
交通补助人均标准 |
≤800元 | |||
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交通补助年度预算安排数 |
≤80万元 | ||||
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效益指标 |
经济效益 |
促进受益人群经济收入增收 |
促进 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度(≥**%) |
≥95% | ||
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防事务、地震事务支出等。
第四部分:柳州市柳江区乡村振兴局(部门)2026年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表(详见附表)
柳州市柳江区乡村振兴局(部门)2026年部门预算公开说明
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分:柳州市柳江区乡村振兴(局)2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用情况说明
(五)预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市柳江区乡村振兴(局)2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)拟定全区乡村振兴总体规划和政策措施,负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
(二)负责防贫监测动态管理工作,组织开展行业数据比对和防贫监测排查,审核认定监测对象工作,分析全区防贫监测对象状况和做好监测与统计。
(三)参与拟定全区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法,并组织实施会同有关部门提出区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的投向和分配建议,指导和监督财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用,组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价。
(四)拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理办法。指导督促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设、项目动态管理,指导项目实施及效果评估。
(五)负责组织开展巩固脱贫成果后评估督查考核,检查、督促行业巩固脱贫成果责任制落实情况。
(六)负责组织指导全区防贫工作培训、农村实用技术培训工作,参与实施脱贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全区雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。
(七)承办柳江区革命老区建设委员会日常工作,负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作,联系柳江区革命老区建设促进会。
(八)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.机构设置
我局所属公务员管理单位。下设事业单位1个。
2.人员构成情况
我局实有人数28人,比上年增加2人,同比增长7.69%。其中,编制内实有人数28人。
行政人员1人,机关后勤人员2人,行政人员1人中,科级以上1人,占100%。
事业编制内在职人员25人中,科级以上0人,占0%;其他人员0人,占0%。各类专业技术人员10人,占事业人员40%。
离退休人员13人,其中,离休人员0人,退休人员13人。
第二部分:柳州市柳江区乡村振兴(局)2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入 2113.81 万元,总支出 2113.81 万元。总收入较上年增加110.75万元,增长5.53 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及增加人员。总支出较上年增长5.53 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入 2113.81 万元,较上年较上年增加 110.75万元,增长5.53 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。部门收入主要包括:
1、一般公共预算拨款2080.71万元,同比增加104.75万元,同比增长5.3%。
2、政府性基金预算拨款27万元,与上年持平。
3、单位资金0.1万元,与上年持平。
4、上年结转结余6万元,同比增加6万元,同比增长100%。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出 2113.81万元,较上年较上年增加110.75万元,增长5.53 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。部门支出主要包括:
1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)社会保障和就业支出预算92.55万元,占支出总预算4.38%,同比增加25.59万元,同比增长38.22%;
(2)卫生健康支出预算24.25万元,占支出总预算1.15%,同比增加8.63万元,同比增长55.25%;
(3)农林水支出预算1932.42万元,占支出总预算91.42%,同比增加63.25万元,同比增长3.38%;
(4)城乡社区支出预算27万元,占支出总预算1.28%,与上年度持平。
(5)住房保障支出预算37.59万元,占支出总预算1.78%,同比增加13.28万元,同比增长54.63%;
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入2107.71 万元,总支出 2107.71 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长5.23 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。财政拨款总支出较上年增长5.23 %,主要原因是根据工作需要,调整项目安排以及新增人员2人。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共2080.71 万元,较上年增长5.30 %,主要原因是根据工作需要调整项目安排以及新增人员2人。具体情况为:
(1)社会保障和就业支出预算92.55万元,占支出总预算4.45%,同比增加25.59万元,同比增长38.22%;
(2)卫生健康支出预算24.25万元,占支出总预算1.17%,同比增加8.63万元,同比增长55.25%;
(3)农林水支出预算1926.32万元,占支出总预算92.58%,同比增加57.25万元,同比增长3.06%;
(5)住房保障支出预算37.59万元,占支出总预算1.81%,同比增加13.28万元,同比增长54.63%;
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共896.23 万元,较上年增长13.23 %,主要原因是新增人员2人、工资调整、社保医保公积金基数调增。具体情况为:
工资福利支出 -基本工资118.32 万元,同比增加27.58万元,同比增长30.39%,主要原因是新增人员2人、工资调整。
工资福利支出 -津贴补贴58.77万元,同比增加4.94万元,同比增长9.18%,主要原因是新增人员2人、工资调整。
工资福利支出 -奖金19.44万元,同比增加2.3万元,同比增长13.42%,主要原因是新增人员2人。
工资福利支出 -绩效工资54.45万元,同比增加4.65万元,同比增长9.34%,主要原因是新增人员2人。
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费48.75万元,同比增加17.06万元,同比增长53.83%,主要原因是新增人员2人、社保基数调增。
工资福利支出 -职业年金缴费24.37万元,同比增加8.52万元,同比增长53.75%,主要原因是新增人员2人、缴费基数调增。
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费24.07万元,同比增加8.62万元,同比增长55.79%,主要原因是新增人员2人、缴费基数调增。
工资福利支出 -其他社会保障缴费2.12万元,同比增加0.74万元,同比增长53.62%,主要原因是新增人员2人、缴费基数调增。
工资福利支出 -住房公积金37.59万元,同比增加13.28万元,同比增长54.63%,主要原因是新增人员2人、缴费基数调增。
工资福利支出 -其他工资福利支出438.63万元,同比增加12.05万元,同比增长2.82%,主要原因是外聘人员增资。
商品和服务支出 -办公费3.86万元,同比增加0.25万元,同比增长6.93%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -印刷费0.84万元,同比增加0.06万元,同比增长7.69%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -水费0.7万元,同比增加0.05万元,同比增长7.69%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -电费2.33万元,同比增加0.16万元,同比增长7.37%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -邮电费2.24万元,同比增加0.13万元,同比增长6.16%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -差旅费10.32万元,同比增加0.72万元,同比增长7.5%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -维修(护)费1.18万元,同比增加0.08万元,同比增长7.27%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -会议费0.56万元,同比增加0.04万元,同比增长7.69%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -培训费0.67万元,同比增加0.05万元,同比增长8.06%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -公务接待费0.67万元,同比增加0.05万元,同比增长8.06%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -工会经费6.09万元,同比增加2.13万元,同比增长53.79%,主要原因是新增人员2人。
商品和服务支出 -其他交通费用2.88万元。与上年持平。
商品和服务支出 -其他商品和服务支出18.59万元,同比增加2.06万元,同比增长12.46%,主要原因是新增人员2人。
对个人和家庭的补助 -退休费18.77万元,与上年持平。
对个人和家庭的补助 -奖励金0.01万元,与上年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.65万元,同口径比2025年增加0.08万元,同比增长3.11%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0.67万元,比上年增加0.05万元,同比增长8.06%,增加的主要原因是新增人员2人。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共27万元,与上年持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。我部门2026年机关(事业单位)运行经费预算50.94万元,较上年增加5 万元,同比增长10.88 %,增长的主要原因是新增人员2人。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.76万元。其中:货物类采购0.76万元。
(三)政府购买服务情况说明
2026年本单位的政府购买服务预算支出共300万元,同比减少50万元,同比下降14.29%,主要原因是严格落实财政预算管理要求,牢固树立过‘紧日子’思想,对本年度非刚性服务项目支出进行了结构性压减。
(四)国有资产占用情况说明
1、设备160台(套),其中信息化设备132台(套)办公设备28台(套)
3、无形资产7件,其中信息数据7件。
(五)预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目8个,预算资金1217.58万元;绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | |||||
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项目名称 |
柳江区跨省就业一次性交通补助 |
项目编码 |
450206230420500008991 | ||
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项目实施单位 |
柳州市柳江区乡村振兴局 |
项目主管单位 |
205-柳州市柳江区乡村振兴局 | ||
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项目属性 |
2-阶段性项目 | ||||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | |||
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合计 |
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800000 | |||
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其中:一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0 | |||
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本级 |
800000 | ||||
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政府性基金 |
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0 | |||
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国有资本经营预算 |
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0 | |||
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其他资金 |
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0 | |||
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年度绩效目标 |
激发脱贫户、监测帮扶对象内生动力,鼓励监测帮扶对象通过务工增加家庭收入 | ||||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 | |
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产出指标 |
数量指标 |
享受交通补助人数 |
≤1000人 | ||
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质量指标 |
交通补助发放准确率 |
=100% | |||
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时效指标 |
补助资金在规定时间内支付到位率 |
=2026年 | |||
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成本指标 |
交通补助人均标准 |
≤800元 | |||
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交通补助年度预算安排数 |
≤80万元 | ||||
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效益指标 |
经济效益 |
促进受益人群经济收入增收 |
促进 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度(≥**%) |
≥95% | ||
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括:农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输 反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等 反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括:资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14.商业服务业等 反映商业服务业等事务的支出。具体包括:商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15.自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括:自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17.粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18.灾害防治及应急管理 反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防事务、地震事务支出等。
第四部分:柳州市柳江区乡村振兴局(部门)2026年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表(详见附表)