柳州市柳江区机关后勤服务中心(部门)2026年部门预算及“三公”经费
预算公开说明
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分:柳州市柳江区机关后勤服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用情况说明
(五)预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市柳江区机关后勤服务中心2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
柳江区机关后勤服务中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行机关后勤服务保障有关法律法规及方针政策,代区人民政府拟订柳江区本级机关后勤服务保障的管理制度并组织实施。
(二)贯彻执行机关国有资产管理有关政策法规,代区人民政府拟订柳江区直机关国有资产管理制度并组织实施,对区直机关国有资产管理进行监督。
(三)负责区人民政府大院基建规划、立项。组织实施基建工程施工,负责区人民政府大院房屋修缮、水电维修的服务管理工作。
(四)贯彻执行党政机关办公用房管理有关政策法规,拟订柳江区本级党政机关办公用房使用管理规定和制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置、维修等管理工作。贯彻执行党和国家房改政策,会同相关部门研究制定机关房改方案和实施细则并组织实施,推进机关事业单位干部职工住宅区物业管理改革。
(五)贯彻执行公务用车制度改革精神,会同有关部门推进全区党政机关、事业单位公务用车制度改革工作。负责柳江区本级党政机关和事业单位公务用车编制、配备、更新、维修、处置、平台系统管理等管理服务保障工作。指导全区党政机关、事业单位公务用车管理工作,会同有关部门监督下级部门公务用车管理工作。
(六)负责区委、区人民政府机关后勤管理和服务保障及区四家机关领导的行政事业生活服务。参与区四家机关组织召开重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。负责柳江区会议中心管理和服务工作。
(七)负责区人民政府大院安全保卫工作。制定安全、保卫、消防等有关规章制度并组织实施。协助公安部门管理区人民政府机关大院内社会治安综合治理工作的组织和实施。
(八)负责区人民政府机关大院内的绿化美化、爱国卫生及环境卫生等服务管理工作。
(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
柳江区地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
(一)宣传、贯彻执行国家有关地方志工作法律、法规、规章和相关政策,根据自治区、市级地方志工作规划制订全区地方志工作目标规划纲要报区人民政府审批并组织实施,制订全区地方志编纂工作计划方案并组织实施。
(二)承担《柳江县志》(《柳江区志》)、《柳江年鉴》、《柳江地情资料年报》的总体设计、组稿、撰稿、编辑、总纂、报批和出版发行工作。
(三)负责组织、协调、指导、督促和检查全区各镇 、部门(行业)志和其他志书的编纂工作,审定、验收各镇、部门(行业)志稿及其他地方文献。
(四)负责区情文献资料的搜集、整理、开发、利用,提供区情咨询服务。
(五)开展地方志理论研究,组织志鉴编纂的业务培训,总结交流志鉴编纂经验。
(六)对地方志书和地情资料书进行宣传、利用,发挥地方志书的存史、资政和教化作用。
(七)完成其他地方志工作和区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
柳州市柳江区机关后勤服务中心为正科级公益一类事业单位,内设办公室、公务用车管理中心、办公用房管理股、物业管理股、会议中心、保卫科等机构。
柳州市柳江区地方志编纂委员会办公室为正科级公益一类事业单位,单位内设秘书股、业务股两股室。
第二部分:柳州市柳江区机关后勤服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1312.91万元,总支出1312.91万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。总支出较上年增长5.46%,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入 1312.91万元,较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1312.91万元,较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。主要包括:新增“武装部营房设施维修”和“礼堂幕布机械系统维修”项目经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1312.83万元,总支出1312.83万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。财政拨款总支出较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1212.94 万元,较上年增长7.09%,主要原因调整工资相应增加人员经费预算。具体情况为:
(1)一般公共服务类科目支出预算888.25万元,占支出总预算73.23%,同比增长48.38万元,同比增长5.76%,主要原因是调整工资相应增加人员经费;
(2)社会保障和就业类科目支出预算212.41万元, 占支出总预算17.51%,同比增长16.97万元,同比增长8.68%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用。
(3)卫生健康支出类科目支出预算40.17万元,占支出总预算3.31%,同比增长4.25万元,同比增长11.83%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用。
(4)住房保障支出类科目支出预算72.10万元,占支出总预算 5.94%,同比增长10.67万元,同比增长17.36%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1021.78万元,较上年增长66.29 %,主要原因是调整工资相应增加人员经费预算。具体情况为:
工资福利支出 -基本工资 217.86万元,同比增长28.08万元,同比增长14.8%,主要原因是调整工资相应增加人员经费预算;
工资福利支出 -津贴补贴 137.9万元,同比增长3.06万元,同比增长2.27%,主要原因是调整工资相应增加人员经费预算;
工资福利支出 -奖金 148.24万元,同比增长3.39万元,同比增长2.34%,主要原因是调整工资相应增加人员经费预算;
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费 81.37万元,同比增长7.7万元,同比增长10.45%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用;
工资福利支出 -职业年金缴费 40.68万元,同比增长3.84万元,同比增长10.42%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用;
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费 40.17万元,同比增长4.25万元,同比增长11.83%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用;
工资福利支出 -其他社会保障缴费 2.71万元,同比增长0.28万元,同比增长11.52%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用;
工资福利支出 -住房公积金 72.1万元,同比增长10.67万元,同比增长17.37%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用。
商品和服务支出 -办公费 10.29万元,与上年持平;
商品和服务支出 -印刷费 1.26万元,与上年持平;
商品和服务支出 -邮电费 8.89万元,同比增长0.12万元,同比增长1.37%,主要原因是增加一人相应增加经费预算;
商品和服务支出 -差旅费 18.48万元,与上年持平;
商品和服务支出 -维修(护)费 2.52万元,与上年持平;
商品和服务支出 -会议费 0.84万元,与上年持平;
商品和服务支出 -培训费 1.01万元,与上年持平;
商品和服务支出 -公务接待费 1.01万元,与上年持平;
商品和服务支出 -工会经费 10.17万元,同比增长0.96万元,同比增长10.42%,主要原因是增加一人相应增加经费预算;
商品和服务支出 -公务用车运行维护费65.6万元,同比减少1.6万元,同比下降2.38%,主要原因是减少一辆公务车相应减少经费预算;
商品和服务支出 -其他交通费用 39万元,同比增长1.08万元,同比增长2.85%,主要原因是增加一人相应增加经费预算;
商品和服务支出 -其他商品和服务支出 30.04万元,同比增长1.41万元,同比增长4.92%,主要原因是增加一人相应增加经费预算。
对个人和家庭的补助 -退休费 87.41万元,同比增长5.28万元,同比增长6.43%,主要原因是增加退休人员相应增加经费预算;
对个人和家庭的补助 -生活补助 4.21万元,同比减少0.99万元,同比下降19.04%,主要原因是人员变动相应减少经费预算;
对个人和家庭的补助 -奖励金 0.02万元,与上年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算66.61万元,同口径比2025年减少1.6万元,下降2.35%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,我单位无此项预算。
2.公务接待费2026年预算安排1.01万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排65.6万元,比上年减少1.6万元,下降2.38%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,我单位无此项预算;
公务用车运行维护费2026年预算安排65.6万元,比上年减少1.6万元,下降2.38%,主要原因是减少一辆公务车相应减少经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共 99.90 万元,较上年减少10.99 %,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,压减项目支出预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
我部门2026年机关(事业单位)运行经费预算 189.11 万元,较上年增加0.71万元,增长0.38%,增长的主要原因是人员增加相应增加费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额88.14万元。其中:货物类采购10.94万元、工程类采购0万元、服务类采购65.6万元。
货物采购10.94万元,占政府采购预算12.41%,工程采购0万元;服务采购65.6万元,占政府采购预算74.43%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜为中小企业提供的采购预算88.14万元,面向中小企业预留金额88.14万元;本单位2026年无超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目。
(三)政府购买服务情况说明
我部门2026年部门预算无政府购买服务预算。
(四)国有资产占用情况说明
目前,本部门共有在编公务用车100辆,其他办公设备共2333台(套)。
(五)预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目14个,预算资金291.14万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | ||||
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项目名称 |
综合业务经费 |
项目编码 |
| |
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项目实施单位 |
柳州市柳江区机关后勤服务中心 |
项目主管单位 |
116-柳州市柳江区机关后勤服务中心 | |
|
项目属性 |
2-阶段性项目 | |||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
|
合计 |
|
270000 | ||
|
其中:一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0 | ||
|
本级 |
0 | |||
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政府性基金 |
|
269200 | ||
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国有资本经营预算 |
|
0 | ||
|
其他资金 |
|
800 | ||
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年度绩效目标 |
通过本项目实施,保障区政府大院基础设施、智能系统和办公设备的良好状态,创造一个安全、节能、高效、整洁的办公环境,确保区政府日常政务活动有序开展,提升行政运行效能和公共服务满意度。 | |||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
院内智能系统设备 |
≤13套 | |
|
水电设施及房屋修缮维护任务 |
≥200次 | |||
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维护树木面积 |
≥6000平方米 | |||
|
节能宣传资料 |
≥1000份 | |||
|
质量指标 |
项目完就合格率 |
≥95% | ||
|
时效指标 |
计划完成时间 |
2026年底前完成 | ||
|
成本指标 |
按预算控制 |
≤270000元 | ||
|
效益指标 |
可持续影响 |
提高服务管理质量 |
≥90% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象对各项后勤保障工作的满意程度 |
≥95% | |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分:柳州市柳江区机关后勤服务中心(部门)2026年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表(详见附表)
柳州市柳江区机关后勤服务中心(部门)2026年部门预算及“三公”经费
预算公开说明
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分:柳州市柳江区机关后勤服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)政府购买服务情况说明
(四)国有资产占用情况说明
(五)预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:柳州市柳江区机关后勤服务中心2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
柳江区机关后勤服务中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行机关后勤服务保障有关法律法规及方针政策,代区人民政府拟订柳江区本级机关后勤服务保障的管理制度并组织实施。
(二)贯彻执行机关国有资产管理有关政策法规,代区人民政府拟订柳江区直机关国有资产管理制度并组织实施,对区直机关国有资产管理进行监督。
(三)负责区人民政府大院基建规划、立项。组织实施基建工程施工,负责区人民政府大院房屋修缮、水电维修的服务管理工作。
(四)贯彻执行党政机关办公用房管理有关政策法规,拟订柳江区本级党政机关办公用房使用管理规定和制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置、维修等管理工作。贯彻执行党和国家房改政策,会同相关部门研究制定机关房改方案和实施细则并组织实施,推进机关事业单位干部职工住宅区物业管理改革。
(五)贯彻执行公务用车制度改革精神,会同有关部门推进全区党政机关、事业单位公务用车制度改革工作。负责柳江区本级党政机关和事业单位公务用车编制、配备、更新、维修、处置、平台系统管理等管理服务保障工作。指导全区党政机关、事业单位公务用车管理工作,会同有关部门监督下级部门公务用车管理工作。
(六)负责区委、区人民政府机关后勤管理和服务保障及区四家机关领导的行政事业生活服务。参与区四家机关组织召开重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。负责柳江区会议中心管理和服务工作。
(七)负责区人民政府大院安全保卫工作。制定安全、保卫、消防等有关规章制度并组织实施。协助公安部门管理区人民政府机关大院内社会治安综合治理工作的组织和实施。
(八)负责区人民政府机关大院内的绿化美化、爱国卫生及环境卫生等服务管理工作。
(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
柳江区地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
(一)宣传、贯彻执行国家有关地方志工作法律、法规、规章和相关政策,根据自治区、市级地方志工作规划制订全区地方志工作目标规划纲要报区人民政府审批并组织实施,制订全区地方志编纂工作计划方案并组织实施。
(二)承担《柳江县志》(《柳江区志》)、《柳江年鉴》、《柳江地情资料年报》的总体设计、组稿、撰稿、编辑、总纂、报批和出版发行工作。
(三)负责组织、协调、指导、督促和检查全区各镇 、部门(行业)志和其他志书的编纂工作,审定、验收各镇、部门(行业)志稿及其他地方文献。
(四)负责区情文献资料的搜集、整理、开发、利用,提供区情咨询服务。
(五)开展地方志理论研究,组织志鉴编纂的业务培训,总结交流志鉴编纂经验。
(六)对地方志书和地情资料书进行宣传、利用,发挥地方志书的存史、资政和教化作用。
(七)完成其他地方志工作和区委、区人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
柳州市柳江区机关后勤服务中心为正科级公益一类事业单位,内设办公室、公务用车管理中心、办公用房管理股、物业管理股、会议中心、保卫科等机构。
柳州市柳江区地方志编纂委员会办公室为正科级公益一类事业单位,单位内设秘书股、业务股两股室。
第二部分:柳州市柳江区机关后勤服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1312.91万元,总支出1312.91万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。总支出较上年增长5.46%,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入 1312.91万元,较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1312.91万元,较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。主要包括:新增“武装部营房设施维修”和“礼堂幕布机械系统维修”项目经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1312.83万元,总支出1312.83万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。财政拨款总支出较上年增长5.46 %,主要原因是一是增加项目经费;二是增加人员经费。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1212.94 万元,较上年增长7.09%,主要原因调整工资相应增加人员经费预算。具体情况为:
(1)一般公共服务类科目支出预算888.25万元,占支出总预算73.23%,同比增长48.38万元,同比增长5.76%,主要原因是调整工资相应增加人员经费;
(2)社会保障和就业类科目支出预算212.41万元, 占支出总预算17.51%,同比增长16.97万元,同比增长8.68%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用。
(3)卫生健康支出类科目支出预算40.17万元,占支出总预算3.31%,同比增长4.25万元,同比增长11.83%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用。
(4)住房保障支出类科目支出预算72.10万元,占支出总预算 5.94%,同比增长10.67万元,同比增长17.36%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1021.78万元,较上年增长66.29 %,主要原因是调整工资相应增加人员经费预算。具体情况为:
工资福利支出 -基本工资 217.86万元,同比增长28.08万元,同比增长14.8%,主要原因是调整工资相应增加人员经费预算;
工资福利支出 -津贴补贴 137.9万元,同比增长3.06万元,同比增长2.27%,主要原因是调整工资相应增加人员经费预算;
工资福利支出 -奖金 148.24万元,同比增长3.39万元,同比增长2.34%,主要原因是调整工资相应增加人员经费预算;
工资福利支出 -机关事业单位基本养老保险缴费 81.37万元,同比增长7.7万元,同比增长10.45%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用;
工资福利支出 -职业年金缴费 40.68万元,同比增长3.84万元,同比增长10.42%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用;
工资福利支出 -职工基本医疗保险缴费 40.17万元,同比增长4.25万元,同比增长11.83%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用;
工资福利支出 -其他社会保障缴费 2.71万元,同比增长0.28万元,同比增长11.52%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用;
工资福利支出 -住房公积金 72.1万元,同比增长10.67万元,同比增长17.37%,主要原因是调整工资相应增加五险一金的缴费基数,相应的增加缴纳的费用。
商品和服务支出 -办公费 10.29万元,与上年持平;
商品和服务支出 -印刷费 1.26万元,与上年持平;
商品和服务支出 -邮电费 8.89万元,同比增长0.12万元,同比增长1.37%,主要原因是增加一人相应增加经费预算;
商品和服务支出 -差旅费 18.48万元,与上年持平;
商品和服务支出 -维修(护)费 2.52万元,与上年持平;
商品和服务支出 -会议费 0.84万元,与上年持平;
商品和服务支出 -培训费 1.01万元,与上年持平;
商品和服务支出 -公务接待费 1.01万元,与上年持平;
商品和服务支出 -工会经费 10.17万元,同比增长0.96万元,同比增长10.42%,主要原因是增加一人相应增加经费预算;
商品和服务支出 -公务用车运行维护费65.6万元,同比减少1.6万元,同比下降2.38%,主要原因是减少一辆公务车相应减少经费预算;
商品和服务支出 -其他交通费用 39万元,同比增长1.08万元,同比增长2.85%,主要原因是增加一人相应增加经费预算;
商品和服务支出 -其他商品和服务支出 30.04万元,同比增长1.41万元,同比增长4.92%,主要原因是增加一人相应增加经费预算。
对个人和家庭的补助 -退休费 87.41万元,同比增长5.28万元,同比增长6.43%,主要原因是增加退休人员相应增加经费预算;
对个人和家庭的补助 -生活补助 4.21万元,同比减少0.99万元,同比下降19.04%,主要原因是人员变动相应减少经费预算;
对个人和家庭的补助 -奖励金 0.02万元,与上年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算66.61万元,同口径比2025年减少1.6万元,下降2.35%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,我单位无此项预算。
2.公务接待费2026年预算安排1.01万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排65.6万元,比上年减少1.6万元,下降2.38%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,我单位无此项预算;
公务用车运行维护费2026年预算安排65.6万元,比上年减少1.6万元,下降2.38%,主要原因是减少一辆公务车相应减少经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共 99.90 万元,较上年减少10.99 %,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,压减项目支出预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我部门机关(事业单位)运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
我部门2026年机关(事业单位)运行经费预算 189.11 万元,较上年增加0.71万元,增长0.38%,增长的主要原因是人员增加相应增加费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额88.14万元。其中:货物类采购10.94万元、工程类采购0万元、服务类采购65.6万元。
货物采购10.94万元,占政府采购预算12.41%,工程采购0万元;服务采购65.6万元,占政府采购预算74.43%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜为中小企业提供的采购预算88.14万元,面向中小企业预留金额88.14万元;本单位2026年无超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目。
(三)政府购买服务情况说明
我部门2026年部门预算无政府购买服务预算。
(四)国有资产占用情况说明
目前,本部门共有在编公务用车100辆,其他办公设备共2333台(套)。
(五)预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目14个,预算资金291.14万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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2026年度部门预算柳江区项目支出绩效目标申报表 | ||||
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项目名称 |
综合业务经费 |
项目编码 |
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项目实施单位 |
柳州市柳江区机关后勤服务中心 |
项目主管单位 |
116-柳州市柳江区机关后勤服务中心 | |
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项目属性 |
2-阶段性项目 | |||
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资金总额 |
资金来源 |
金额(元) | ||
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合计 |
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270000 | ||
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其中:一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0 | ||
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本级 |
0 | |||
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政府性基金 |
|
269200 | ||
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国有资本经营预算 |
|
0 | ||
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其他资金 |
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800 | ||
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年度绩效目标 |
通过本项目实施,保障区政府大院基础设施、智能系统和办公设备的良好状态,创造一个安全、节能、高效、整洁的办公环境,确保区政府日常政务活动有序开展,提升行政运行效能和公共服务满意度。 | |||
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项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
院内智能系统设备 |
≤13套 | |
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水电设施及房屋修缮维护任务 |
≥200次 | |||
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维护树木面积 |
≥6000平方米 | |||
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节能宣传资料 |
≥1000份 | |||
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质量指标 |
项目完就合格率 |
≥95% | ||
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时效指标 |
计划完成时间 |
2026年底前完成 | ||
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成本指标 |
按预算控制 |
≤270000元 | ||
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效益指标 |
可持续影响 |
提高服务管理质量 |
≥90% | |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象对各项后勤保障工作的满意程度 |
≥95% | |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1.一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2.国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括:现役部队、国防动员等。
3.公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括:武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4.教育 反映政府教育支出情况。主要包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5.科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6.文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括:文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7.社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8.卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括:卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9.节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10.城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
第四部分:柳州市柳江区机关后勤服务中心(部门)2026年部门预算报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一般公共预算基本支出情况表
表7:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表
表8:政府性基金预算支出情况表
表9:国有资本经营预算支出情况表
表10:政府采购预算表(详见附表)