柳江县旅游局2016年部门预算说明
一、基本情况
1.主管部门及所属事业单位的基本情况:柳江县旅游局成立于2002年(江政办发【2002】5号),内设机构0个,派出机构0个,所属事业单位1个,为柳江县旅游质量监督管理所(江编【2007】22号)。柳江县旅游局机构级别副科级,在县人民政府办公室挂牌(柳江发[2014]12号)。
柳江县旅游局主要职能:(1)贯彻执行国家、自治区、柳州市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;负责起草有关旅游工作的规范性文件;负责旅游行政执法监督、行政复议工作;协调和指导假日旅游工作;监测旅游经济运行。
(2)拟订全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作;指导旅游景区开展国家A级旅游景区(点)的创建;指导旅游度假区建设;会同有关部门对政府投资重点旅游建设项目进行立项审查;指导旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设;负责全县旅游统计和信息咨询工作。(3)负责组织申报旅游国债项目和上级旅游发展资金项目;监督、指导国家、自治区、柳州市、柳江县下拨的旅游发展专项资金的合理使用;引导旅游业社会投资和利用外资工作;研究旅游投资导向。(4)组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;管理旅游涉外事务;负责旅游对外交往和合作。(5)指导全县旅行社申办及经营旅游业务;组织实施旅游行业各类国家标准;负责规范全县旅游市场秩序和监督管理服务质量;指导县旅游质量监督管理所处理游客投诉;维护旅游者和经营者合法权益。(6)指导全县旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作;开展全县旅游行业培训。(7)会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理;负责旅游安全的综合协调和监督管理;协调旅游事故的善后处理。
2.人员构成情况:柳江县旅游局核定编制4名,实有人员1名,局长1 人。柳江县旅游质量监督管理所事业编制 6 名,实有人员4名。
3.预算编制原则:(1)完整性原则。部门预算必须包括部门的所有财政收支。(2)准确性原则。在编制部门预算时,财政收支数字应进行科学的测算。(3)合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。(4)年度性原则。任何一个部门的预算编制,都必须有时间的界定,通常为1年。
二、关于柳江县旅游局2016年收支预算总表的说明
柳江县旅游局预算实行综合预算,反映柳江县旅游局机关和1个下属事业单位所有的收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计361.07万元。其中:
1.公共财政预算拨款361.07万元,主要是经费拨款361.07万元.
2.政府性基金拨款0万元;
(二)2016年支出预算总计361.07万元。其中:
1. 按支出功能科目分类:
(1)医疗卫生1.75万元。
(2)商业服务业等事务356.52万元。
(3)住房保障支出2.80万元。
2. 按支出经济科目分类:
(1) 基本支出31.27万元,包括工资福利支出26.18万元,商品和服务支出2.27万元,对个人和家庭的补助支出2.82万元。
(2) 项目支出329.80万元,包括商品和服务支出29.80万元,其他资本性支出300.00万元。
三、关于柳江县旅游局2016年公共财政预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映旅游局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年柳江县旅游局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计361.07万元。其中:
(一)基本支出31.27万元,包括工资福利支出26.18万元,商品和服务支出2.27万元,对个人和家庭的补助支出2.82万元。
(二)项目支出329.80万元。主要是商品和服务支出29.80万元,其他资本性支出300.00万元。
四、关于柳江县旅游局2016年项目支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映柳江县旅游局年度部门预算中项目支出预算的总体情况,按照资金来源划分。
2016年柳江县旅游局年度部门预算中项目支出预算共计329.80万元。其中:
(一)公共财政预算拨款329.80万元,主要是经费拨款329.80万元。
五、关于柳江县旅游局2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明
本表按“三公”经费分项编制,反映柳江县旅游局年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。
2016年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计3.95万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,与上年持平。
(二)公务接待费3.95万元,比上年减少0.23万元,原因是严格控制公务接待费支出。
(三)公务用车费0万元,其中:
1. 公务用车运行费0万元,比上年减少2万元,原因是公车改革,本单位未保留公车,因此本项经费预算取消。
2. 公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,与上年持平。
柳江县旅游局2016年部门预算说明
一、基本情况
1.主管部门及所属事业单位的基本情况:柳江县旅游局成立于2002年(江政办发【2002】5号),内设机构0个,派出机构0个,所属事业单位1个,为柳江县旅游质量监督管理所(江编【2007】22号)。柳江县旅游局机构级别副科级,在县人民政府办公室挂牌(柳江发[2014]12号)。
柳江县旅游局主要职能:(1)贯彻执行国家、自治区、柳州市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策;负责起草有关旅游工作的规范性文件;负责旅游行政执法监督、行政复议工作;协调和指导假日旅游工作;监测旅游经济运行。
(2)拟订全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用和保护工作;指导旅游景区开展国家A级旅游景区(点)的创建;指导旅游度假区建设;会同有关部门对政府投资重点旅游建设项目进行立项审查;指导旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设;负责全县旅游统计和信息咨询工作。(3)负责组织申报旅游国债项目和上级旅游发展资金项目;监督、指导国家、自治区、柳州市、柳江县下拨的旅游发展专项资金的合理使用;引导旅游业社会投资和利用外资工作;研究旅游投资导向。(4)组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动;管理旅游涉外事务;负责旅游对外交往和合作。(5)指导全县旅行社申办及经营旅游业务;组织实施旅游行业各类国家标准;负责规范全县旅游市场秩序和监督管理服务质量;指导县旅游质量监督管理所处理游客投诉;维护旅游者和经营者合法权益。(6)指导全县旅游行业精神文明建设和旅游行业协会工作;开展全县旅游行业培训。(7)会同有关部门推进旅游产业发展和加强宏观调控管理;负责旅游安全的综合协调和监督管理;协调旅游事故的善后处理。
2.人员构成情况:柳江县旅游局核定编制4名,实有人员1名,局长1 人。柳江县旅游质量监督管理所事业编制 6 名,实有人员4名。
3.预算编制原则:(1)完整性原则。部门预算必须包括部门的所有财政收支。(2)准确性原则。在编制部门预算时,财政收支数字应进行科学的测算。(3)合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。(4)年度性原则。任何一个部门的预算编制,都必须有时间的界定,通常为1年。
二、关于柳江县旅游局2016年收支预算总表的说明
柳江县旅游局预算实行综合预算,反映柳江县旅游局机关和1个下属事业单位所有的收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计361.07万元。其中:
1.公共财政预算拨款361.07万元,主要是经费拨款361.07万元.
2.政府性基金拨款0万元;
(二)2016年支出预算总计361.07万元。其中:
1. 按支出功能科目分类:
(1)医疗卫生1.75万元。
(2)商业服务业等事务356.52万元。
(3)住房保障支出2.80万元。
2. 按支出经济科目分类:
(1) 基本支出31.27万元,包括工资福利支出26.18万元,商品和服务支出2.27万元,对个人和家庭的补助支出2.82万元。
(2) 项目支出329.80万元,包括商品和服务支出29.80万元,其他资本性支出300.00万元。
三、关于柳江县旅游局2016年公共财政预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映旅游局年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年柳江县旅游局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计361.07万元。其中:
(一)基本支出31.27万元,包括工资福利支出26.18万元,商品和服务支出2.27万元,对个人和家庭的补助支出2.82万元。
(二)项目支出329.80万元。主要是商品和服务支出29.80万元,其他资本性支出300.00万元。
四、关于柳江县旅游局2016年项目支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映柳江县旅游局年度部门预算中项目支出预算的总体情况,按照资金来源划分。
2016年柳江县旅游局年度部门预算中项目支出预算共计329.80万元。其中:
(一)公共财政预算拨款329.80万元,主要是经费拨款329.80万元。
五、关于柳江县旅游局2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明
本表按“三公”经费分项编制,反映柳江县旅游局年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。
2016年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计3.95万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,与上年持平。
(二)公务接待费3.95万元,比上年减少0.23万元,原因是严格控制公务接待费支出。
(三)公务用车费0万元,其中:
1. 公务用车运行费0万元,比上年减少2万元,原因是公车改革,本单位未保留公车,因此本项经费预算取消。
2. 公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,与上年持平。