一、基本情况
1.单位工作职责:负责指导、协调全县服务业发展工作;编制全县服务业总体规划并组织实施,编制全县服务业重点建设项目规划;组织协调商贸、物流、服务贸易等流通领域重大发展事业项目和项目建设工作;协调服务业发展中的重大问题;协调指导服务业政策性贷款有关工作;协调指导、组织实施服务业重点示范项目,检查评估项目建设进度和质量。
2.人员构成情况
事业单位,编制总数12个;其中,实职副科级领导1名;科级干部10名。
3.预算编制原则
财政全额拨款
二、关于柳江县服务业发展办公室2016年收支预算总表的说明
(一)2016年收入预算总计66.1662万元。
(二)2016年支出预算总计66.1662万元。其中:
1. 按支出功能科目分类:
(1)一般公共服务52.4624万元;
(2)医疗卫生3.3476万元;
(3)商业服务业等事务5万元;
(4)住房保障支出5.3562万元
2. 按支出经济科目分类:
(1) 基本支出61.1662万元,包括工资福利支出49.2323万元,商品和服务支出6.5537万元,对个人和家庭的补助5.3802万元。
(2) 项目支出5万元。包括办公费2万元,其他商品和服务支出3万。
三、关于柳江县服务业发展办公室2015年公共财政预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映柳江县服务业发展办公室2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年柳江县服务业发展办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计66.1662万元。其中:
(一)基本支出61.1662万元。主要是用于主要是用于工资福利支出,商品和服务支出对个人和家庭的补助。
(二)项目支出5万元。主要是用于商品和服务支出。
四、关于2016年项目支出预算表的说明
2015年度部门预算中项目支出预算共计5万元。其中:
(一)办公费2万。
(二)其他商品和服务支出3万。
五、关于柳江县服务业发展办公室2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明
2016年柳江县服务业发展办公室年度部门预算中财政拨款三公”经费支出预算共计2.02万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平;
(二)公务接待费0.22万元,比上年增加0.02万元。与上年基本持平。
(三)公务用车费1.8万元,其中公务用车运行费1.8万元,和上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。