一、基本情况
1.主管部门及所属事业单位的基本情况:柳江县科协是参公事业单位,其主要工作职责和任务是科普宣传、科技推广。
2.人员构成情况。在职人员8人,配备领导主席1人,副主席2人,工作人员5人;退休2人。
3.预算编制原则。按职责工作任务预算编制。
二、关于柳江县科协2016年收支预算总表的说明
柳江县科协预算实行综合预算,反映柳江县科协所有的收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计93.8665万元。其中:
1.公共财政预算拨款93.8865万元,主要是经费拨款93.8865万元。
(二)2016年支出预算总计93.8865万元。其中:
1. 按支出功能科目分类:
(1)一般公共服务93.8865万元;
2. 按支出经济科目分类:
(1) 基本支出61.8665万元,包括工资福利支出44.0435万元,商品和服务支出3.7009万元,对个人和家庭的补助14.1221万元。
(2) 项目支出32万元,主要是商品和服务支出32万元。
三、关于柳江县科协2016年公共财政预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映柳江县科协年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年柳江县科协年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计93.8865万元。其中:
(一)基本支出61.8665万元。主要是用于工资福、利商品和服务和对个人和家庭的补助支出。
(二)项目支出32万元。主要是用于商品和服务支出。
四、关于柳江县科协2016年项目支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映柳江县科协年度部门预算中项目支出预算的总体情况,按照资金来源划分。
2016年柳江县科协年度部门预算中项目支出预算共计93.8865万元。其中:
(一)公共财政预算拨款93.8865万元,主要是经费拨款93.8865万元。
五、关于柳江县科协2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明
本表按“三公”经费分项编制,反映柳江县年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。
2016年柳江县科协年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计1.18万元。
(一)因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,原因是无此项活动。
(二)公务接待费1.18万元,比上年减少0.03万元,原因是减少无必要的公务交流活动,压缩公务接待规模,减少支出。
(三)公务用车费0万元,其中:
1. 公务用车运行费0万元,比上年减少2.50万元,原因是2016年公务用车制度改革,本单位公务用车全部取消。
2. 公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,原因是无此项支出。
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一、基本情况
1.主管部门及所属事业单位的基本情况:柳江县科协是参公事业单位,其主要工作职责和任务是科普宣传、科技推广。
2.人员构成情况。在职人员8人,配备领导主席1人,副主席2人,工作人员5人;退休2人。
3.预算编制原则。按职责工作任务预算编制。
二、关于柳江县科协2016年收支预算总表的说明
柳江县科协预算实行综合预算,反映柳江县科协所有的收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计93.8665万元。其中:
1.公共财政预算拨款93.8865万元,主要是经费拨款93.8865万元。
(二)2016年支出预算总计93.8865万元。其中:
1. 按支出功能科目分类:
(1)一般公共服务93.8865万元;
2. 按支出经济科目分类:
(1) 基本支出61.8665万元,包括工资福利支出44.0435万元,商品和服务支出3.7009万元,对个人和家庭的补助14.1221万元。
(2) 项目支出32万元,主要是商品和服务支出32万元。
三、关于柳江县科协2016年公共财政预算支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映柳江县科协年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年柳江县科协年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计93.8865万元。其中:
(一)基本支出61.8665万元。主要是用于工资福、利商品和服务和对个人和家庭的补助支出。
(二)项目支出32万元。主要是用于商品和服务支出。
四、关于柳江县科协2016年项目支出预算表的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映柳江县科协年度部门预算中项目支出预算的总体情况,按照资金来源划分。
2016年柳江县科协年度部门预算中项目支出预算共计93.8865万元。其中:
(一)公共财政预算拨款93.8865万元,主要是经费拨款93.8865万元。
五、关于柳江县科协2016年财政拨款“三公”经费支出预算表的说明
本表按“三公”经费分项编制,反映柳江县年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算的总体情况。
2016年柳江县科协年度部门预算中财政拨款“三公”经费支出预算共计1.18万元。
(一)因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,原因是无此项活动。
(二)公务接待费1.18万元,比上年减少0.03万元,原因是减少无必要的公务交流活动,压缩公务接待规模,减少支出。
(三)公务用车费0万元,其中:
1. 公务用车运行费0万元,比上年减少2.50万元,原因是2016年公务用车制度改革,本单位公务用车全部取消。
2. 公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,原因是无此项支出。
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